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  • 财政预决算
  • 索引号
    lcxzfbgs/2025-00190
  • 发布机构
    绿春县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2025-11-10
  • 时效性
    有效

绿春县总工会2024年度部门决算

监督索引号53253100171101000

绿春县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 在县委的领导下,依照宪法和法律的规定,维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益,调节社会矛盾和协调劳动关系,代表和组织职工参与我县的社会事务管理,参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

2. 做好全县工会组织的建设和发展工作,组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动,做好新会员的培训、实名制动态管理及会籍管理工作;做好全县专(兼)职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求,抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

3. 依据《中华人民共和国劳动法》规定,组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作,并指导职工和用人单位签订好劳动合,依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系,促进企业的发展和社会的稳定。

4. 做好困难企业和困难职工的调查研究,协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排,做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

5. 做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

6. 依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规,做好全县女职工工作。

7. 组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

8. 办理党委和上级工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)根据上述职能,绿春县总工会所属单位5个:

1. 办公室。

2. 组织民管宣教部。

3. 劳动和经济工作部。

4. 财务经审女工部。

5. 绿春县困难职工援助中心。

(二)决算单位构成情况

纳入绿春县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:绿春县总工会。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县总工会2024年末实有人员编制8人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员4人,非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。紧紧围绕政府工作大局,充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用。

一是深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委提出的“八大抓”工作行动部署;

二是抓实抓好新时期产业工人队伍建设改革工作,以深化改革助力助企纾困。围绕全县产业发展需要,造就一支有理想守信用、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍;

三是以推进县级工会加强年为统领,推进国门工会建设、数字工会建设,加强双覆盖双推进工作、组织做好劳动比赛和技能比赛;

四是积极推进集体协商提质增效先进县创建工作;

五是积极参与评选推荐红河州第二届劳动模范和先进工作者表彰活动;

六是持续做好劳动领域政治安全维护工作;

七是加强推进医疗互助活动普惠化发展;

八是主动服务大局,向上级争取资金,助力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、强边固防、优化营商环境、“双创一巩”、等重点工作;

九是持续做好送温暖行动。完善职工服务平台,满足职工多样化的服务需求,形成常态化的职工关爱服务机制。开展建档立卡困难职工的动态管理工作及领导干部结对帮扶工作。做好做优阳光就业、金秋助学、送温暖、送清凉、工会法律援助等工会服务品牌,不断提升职工群众的获得感、幸福感。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县总工会2024年度收入合计1330702.57元。其中:财政拨款收入1330702.57元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加18702.81元,增长1.43%。其中:财政拨款收入增加18702.81元,增长1.43%;无上级补助收入上下年度均无此项收入;无事业收入,上下年度均无此项收入;无经营收入,上下年度均无此项收入;无附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入;无其他收入,上下年度均无此项收入。主要原因是增加正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

绿春县总工会2024年度支出合计1330702.57元。其中:基本支出1330702.57元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加18602.81元,增长1.42%。其中:基本支出增加38602.81元,增长2.99%;项目支出减少-20000.00元,下降-100.00%;无上缴上级支出,上下年度均无此项支出;无经营支出,上下年度均无此项支出;无附属单位补助支出,上下年度均无此项支出。主要原因是增加人员经费正常晋升工资,项目经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障绿春县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1330702.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1226931.27元,占基本支出的92.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103771.30元,占基本支出的7.80%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障绿春县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1330702.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18702.81元,增长1.43%,完成年初预算的100.39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出990239.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%,完成年初预算的100.64%。主要用于基本工资支出;造成预决算差异的主要原因是正常晋升人员工资。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出151369.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,完成年初预算的94.74%。主要用于缴纳各种养老保险费。

9. 卫生健康(类)支出83973.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的94.32%。主要用于基本医疗保险和生育保险支出。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出105120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的113.21%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。没有发生接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县总工会2024年机关运行经费支出103771.30元,比上年减少-8242.76元,增长/下降-7.36%,主要原因是机关办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于公务用车平台租车费,办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,绿春县总工会资产总额25200.26元,其中,流动资产2000.26元,固定资产23200元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53253100171101111



附件【绿春县总工会20251108082556500.xlsx