- 财政预决算
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索引号lcxwsjkj/2025-00028
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发布机构绿春县卫生健康局
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文号
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发布日期2025-11-07
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时效性有效
绿春县大兴镇卫生院2024年度部门决算
监督索引号53253100436100401000
绿春县大兴镇卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(1)坚持医疗卫生和公共卫生共同发展,综合提供预防、保健和基本医疗服务。
(2)加强农村疾病预防控制、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生报告工作,重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。
(3)认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作 ;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置1个内设机构,包括:院办公室、党支部活动室、财务室、信息科、全科医疗科、内(儿)科、外科、妇产科、中医科、输液室、急诊(抢救)室、肠道门诊、发热门诊、口腔科、康复科、中医综合服务区、药房(中药房、西药房)、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、公共卫生体检室、预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、计划生育咨询室、避孕药具室、医保办、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、创卫办、病案室、保安室、消毒室、医疗废物(水)处置室、后勤管理室、保管室等职能科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员46人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆4辆,超编4辆。本单位实有车辆一辆为韩红基金会无偿捐赠的医疗巡诊车,三辆为绿春县卫生健康局无偿调拨的医疗废物专用运转车。
三、重点工作概述
2024年,绿春县大兴镇卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下,自觉把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动,按照“公共卫生、医疗卫生、家庭医生签约及疫情防控共同抓”的基层医疗服务工作思路,确立了工作的目标,有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围,全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务,千方百计解决群众身体疾患问题,努力完成了上级分解的服务任务;二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设,实现了本地中医诊疗服务全覆盖;三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力,努力实现小病不出乡的目标任务。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
2024年度,绿春县大兴镇卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绿春县大兴镇卫生院2024年度收入合计9729422.43元。其中:财政拨款收入6937861.77元,占总收入的71.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2605571.70元(含教育收费0.00元),占总收入的26.78%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入185988.96元,占总收入的1.91%。
与上年相比,收入合计减少3687787.59元,下降27.49%。主要原因是:本年度人员调出,基本收入减少,临床业务下降,事业收入减少,财政拨款收入中基本公共卫生项目资金减少,因此总收入减少。其中:财政拨款收入减少1654588.94元,下降19.26%;主要原因是:本年度人员调出,基本收入减少,基本公共卫生、基本药物补助资金等项目资金减少,故财政拨款收入减少;事业收入减少2143162.50元,下降45.13%;主要原因是:本年度临床业务下降,病人减少,故事业收入减少;无上级补助收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加109963.85元,增长144.64%。主要原因:利息收入增加、其他乡镇卫生院转入2023年医疗废物处置费,故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
绿春县大兴镇卫生院2024年度支出合计8586017.90元。其中:基本支出6641045.23元,占总支出的77.35%;项目支出1944972.67元,占总支出的22.65%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少2927835.89元,下降25.43%。主要原因是:本年度人员调出,人员经费支出减少、办公用品、设备采购减少,相关支出减少;财政库款不足,基本公共卫生服务项目资金,能力提升资金等未能在本年度做支付。其中:基本支出减少1316042.58元,下降16.54%;主要原因是:本年度人员调出,人员经费支出减少、办公用品、设备采购减少,相关支出减少;项目支出减少1611793.31元,下降45.32%;主要原因是:基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务项目资金、能力提升资金等未能在本年度做支付;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障绿春县大兴镇卫生院机构正常运转的日常支出6641045.23元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6169548.08元,占基本支出的92.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471497.15元,占基本支出的7.10%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障绿春县大兴镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1944972.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本药物项目经费285902.00元,主要用于临床临聘人员基本工资支出;
家庭医生签约服务项目经费28515.00元,主要用于家庭医生签约服务临聘人员基本工资支出;
医疗服务能力提升项目经费60200.00元,主要用于卫生院医疗服务建设提升支出;
州级补助乡村医生生活补助项目经费39000.00元,主要用于支付乡村医生生活补助;
基本公共卫生服务项目经费1531355.67元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绿春县大兴镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6937861.77元,占本年支出合计的80.80%。与上年相比减少1654588.94元,下降19.26%,完成年初预算的132.46%。本年度人员调出,人员经费支出减少,基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务项目资金、能力提升资金等未能在本年度做支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出554759.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的96.43%。主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费支出:543431.04元、遗属生活补助支出:8928.00元、退休人员公务费2400.00元。
9.卫生健康(类)支出5939305.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%,完成年初预算的139.63%。其中:乡镇卫生院支出:3663884.78元、其他基层医疗卫生机构支出:320750.00元、公共卫生支出:1531355.67元、事业单位医疗支出:330448.28元、其他卫生健康支出:92867.00元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出,日常运转的商品和服务各项支出,对个人和家庭的补助的各项支出,资本性各项支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出443797.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的108.48%。主要用于在职在编人员住房积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。与上年对比无变化。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。与上年对比无变化。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绿春县大兴镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,绿春县大兴镇卫生院资产总额6873994.62元,其中,流动资产4971008.95元,固定资产1902985.67元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加886521.92元,其中固定资产减少252075.26元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值267000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出:指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
3.项目支出:除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
监督索引号53253100436100401111
附件【绿春县大兴镇卫生院20251107040527945.xlsx】
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