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  • 财政预决算
  • 索引号
    lcxjytyj/2025-00054
  • 发布机构
    绿春县教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-11-06
  • 时效性
    有效

绿春县教育体育局(本级)2024年度部门决算

绿春县教育体育局(本级)2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能有:

1.宣传贯彻党的教育方针政策,用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践;贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估,义务教育均衡发展工作的督导检查,普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导,以及其他各级各类教育专项督导;指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话工作。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作;指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革,指导各级社会力量办学工作。

5.制定党建工作规划,指导全县中小学校党的建设工作,监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研,为县委、县政府决策提供参考和建议。

6.负责学校干部队伍建设,协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作,选优配强领导班子;指导学校加强中层干部队伍建设。

7.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作,立德树人,指导师德师风建设,精神文明建设,学校文化建设,了解掌握师生思想状况,及时处理政治性、突发性重大问题。

8.组织实施各类学校的招生工作。

9.负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作,规范党费管理工作。

10.指导全县中小学加强群团建设,做好统一战线工作。

11.根据隶属关系领导民办学校党的工作,指导全县民办学校党的建设工作。

12.负责规划和指导全县体育基础设施建设,组织全县各项体育活动。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构,包括:办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规与安全管理股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、基础设施建设股、体育股、县招生考试委员会办公室、县青少年校外活动中心、县资助管理中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

绿春县教育体育局(本级)作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局(本级)2024年末实有人员编制33人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。

年末其他人员8人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员8人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作有:

1.着力党建引领,保障教体系统和谐稳定。一是全面加强党的领导。二是构建安全育人环境。

2.着力夯实基础,推进各类教育协调发展。规范学校办学行为。一是全力做好教育质量监测。二是巩固提升基础教育“三率”。三是完善特殊教育保障体系。

3.着力立德树人,全面提升教育教学质量。强化思政课建设。一是强化思想道德建设。二是强化法制宣传教育。三是强化心理健康教育。四是抵御和防范宗教渗透。五是丰富学生课余生活。六是提升教育教学质量。

4.着力深化改革,切实增强教育发展活力。一是优化精减职能机构。二是强化教育经费管理。三是岗位竞聘激发教师活力。四是探索集团化办学体制。五是探索体育综合改革。

5.着力经费管理,推进各类教育项目建设。加强审计整改。一是全面落实惠民政策。二是续建项目稳步推进。三是新建项目加快实施。四是前期项目扎实开展。

6.着力政策保障,助力乡村实现振兴发展。落实定点帮扶工作。一是落实教育资助政策。二是持续做好控辍保学。三是开展捐资助学活动。四是开展联合监督检查。

7.着力体育健康,广泛开展全民健身活动。一是提升学校体育质效。二是扩大群众体育覆盖面。三是推进卫生健康工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局(本级)2024年度收入合计62086075.81元。其中:财政拨款收入60705296.46元,占总收入的97.78%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1380779.35元,占总收入的2.22%。与上年相比,收入合计增加536524.14元,增长0.87%。其中:财政拨款收入减少844255.21元,下降1.37%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加1380779.35元,增长100%。主要原因是本年度有上海教育基金会捐赠半坡中小学校舍修缮资金。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局(本级)2024年度支出合计61605296.46元。其中:基本支出8660709.25元,占总支出的14.06%;项目支出52944587.21元,占总支出的85.94%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加55744.79元,增长0.09%。其中:基本支出减少120594.01元,下降1.37%;项目支出增加176339.2元,增长0.33%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。基本支出减少主要原因是2024年度我局电教室撤并至教师发展中心,部分人员调至教师发展中心,工资、各项保险等人员经费支出减少;项目支出增加的主要原因是学前教育新区幼儿园、思源学校续建项目复工,投入增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障绿春县教育体育局(本级)单位机构正常运转的日常支出8660709.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7973864.74元,占基本支出的92.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686844.51元,占基本支出的7.93%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障绿春县教育体育局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52944587.21元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.2049999其他公共安全支出10530.07元,主要用于支出专门学校建设资金。

2.2050101行政运行支出165000.00元,主要用于红河州乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励等资金。

3.2050102一般行政管理事务支出5000000.00元,主要用于绿春县新区幼儿园续建项目工程支出。

4.2050199其他教育管理事务支出2036277.76元,主要用于绿春县牛孔中心小学、戈奎中学、戈奎中心小学办理用地报批手续等资金。

5.2050201学前教育支出2500000.00元,要用于绿春县新区幼儿园续建项目工程支出。

6.2050202小学教育支出4900034.00元,主要用于各小学校舍保障安全中央直达资金。

7.2050203初中教育支出30384336.76元,主要用于各中学义务薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出。

8.2050204高中教育支出5231480.00元。主要用于绿春县高级中学改善普通高中办学条件中央专项补助资金。

9. 2050205高等教育支出65000.00元,主要用于脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

10.2050299其他普通教育支出865513.55元,主要用于生源地国家助学贷款风险补助县级补助资金等资金支出。

11.2050302中等职业教育支出528000.00元,主要用于基础教育综合奖补资金。

12.2059999其他教育支出30000.00元,主要用于中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费支出。

13.2070307体育场馆支出24983.96元,主要用于东仰体育场馆像社会免费或者低收费开放中央补助资金支出。

14.2296003用于体育事业的彩票公益金支出303431.11元,主要用于体育彩票公益金项目专项补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出60401865.35元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比下降728080.32元,减少1.19%,主要原因是本年度财政库款紧张,部分项目资金未形成支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出57913074.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于人员工资以及各级各类学校建设支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出24983.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出。

3.社会保障和就业(类)支出1353788.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于养老保险、遗属补助及抚恤金支出。

4.卫生健康(类)支出465933.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职人员医疗保险支出。

5.住房保障(类)支出633554.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职人员住房公积金支出。

6.公共安全支出(类)支出10530.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于专门学校运转支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,决算为8000.00元,超过年初预算0元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元,决算为8000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,超过年初预算0元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,支出决算为8000.00元,超过年初预算0元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元,决算为8000.00元,超过年初预算0元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50000.00元,减少86.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少50000.00元,下降86.21%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照“三公经费”管理执行,严禁超范围安排“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局(本级)2024年机关运行经费支出686844.51元,比上年减少524491.75元,下降43.30%,主要原因是上年度支付往年未结清的机关事务局用车费,支付资金过多。单位机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,绿春县教育体育局(本级)资产总额22521219.02元,其中,流动资产6078701.26元,固定资产5266018.51元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程10200000.00元,无形资产976499.25元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加540302.24元,其中固定资产减少306746.87元,流动资产增加1226156.11元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额5240000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出5240000.00元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费:各级行政事业单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用,主要包括用餐费、住宿费和交通费。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件【绿春县教育体育局(本级).xlsx