- 财政预决算
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索引号lcxrmtzx/2025-00002
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发布机构绿春县融媒体中心
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文号
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发布日期2025-11-05
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时效性有效
绿春县融媒体中心2024年度部门决算
监督索引号53253100273201000
绿春县融媒体中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
4.负责通过网络平台向基层干部群众提供政务服务、生活服务、民生服务、社交传播、教育培训等综合服务。
5.负责社区(村委会)信息枢纽建设,面向社区和人口聚集的村委会(社区),提供精准化的生活资讯,打通线上线下社区交流服务。
6.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。
7.承办县委、县政府、上级业务部门和主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
绿春县融媒体中心共设置5个内设机构。分别是:办公室、总编室、新闻部、综合服务部、技术服务部。所属单位0个
(二)决算单位构成情况
纳入绿春县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:绿春县融媒体中心。
纳入绿春县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)走好“主路径”,开设多个专题专栏。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,认真贯彻落实党的二十大、二十届历次全会关于宣传思想工作的重大决策部署,通过“LC绿色春天”APP开设“新思想“、“接续奋斗 把总书记交办的事情办好”、“奋进强国路 阔步新征程”等34个专题专栏。同时利用融媒体各宣传平台,常态化推送习近平新思想、习近平总书记重要文章、重要讲话和重要指示批示精神等。今年以来,各新媒体平台转载转发新思想文章1036条。
(二)点燃“主引擎”,平台传播力建设稳步推进。以学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神为主线,围绕党建工作、经济建设、产业发展、乡村振兴、民族团结进步、强边固防、安全生产等中心工作,开展新闻宣传主题策划,安排记者深入一线从全方位多角度多领域进行全媒体宣传报道。今年来,开展绿春县“中国梦劳动美·凝心铸魂跟党走”工间健身操比赛》、大寨民族小学2024年“书香校园·共读一本书”成果展文艺汇演、大兴小学2024年庆六·一儿童节文艺汇演等18场直播活动,通过媒体大力宣传报道,不断提升绿春融媒传播力和影响力。目前,“LC绿色春天”APP安装注册人数3.5万人,“绿春融媒”微信公众号粉丝数为3.7万人,“绿春融媒”抖音粉丝数为40万人、头条粉丝数为7.9万人。
(三)挂好“升级档”,作品创作能力提质增效。通过“统一筹划、一次采集、多种生成、多元发布”的融媒体内容生产模式,提升融媒体宣传产品生产数量和质量。今年以来,“LC绿色春天”APP发布、转载新闻信息3819条;“绿春县融媒体中心”微信公众号发布、转载新闻信息4150条;“绿春融媒”抖音发布短视频作品3436条,快手发布短视频作品1234条,微博发布、转载新闻信息12221条,头条发布、转载新闻信息6811条;2024年共制作绿春新闻 319期(汉语:162期,哈尼语:157期)、《绿春天气预报》364期、公益公告39条、应急广播共播出715次。电视消息《绿春县大黑山镇嘎处村:产业分红过大年 村民个个笑开颜》、短视频《拥抱牛孔》评为红河州第一季度广播电视新闻和网络视听优秀作品;电视新闻《从娃娃抓起 让民族团结进步之花开满绿春大地》评为“庆祖国华诞·展红河风采”视听作品征集展播活动优秀作品。拍摄完成《“绿”治水土流失,“春”绘美丽乡村》《大黑山镇立体化产业转型助推乡村振兴》《绿春县委书记何阳访谈“青山绿水 四季如春”》《【县市主要领导抓经济】系列访谈之绿春:如何推进县域经济发展》《沿着边境看中国 | 云南红河绿春拉祜寨:古木庐到现代居 “千年跨越”展新颜》《沿着边境看中国 | 云南绿春二甫新村:哈尼拉祜同画一个“圆”》等专题片7部。
(四)跑出“加速度”,外宣质效不断取得新突破。围绕县委、县政府各项中心工作,抓住亮点、精心策划、深入采访,积极把我县工作动态、典型经验的新闻稿件、融媒体宣传产品积极向上级主流媒体推送,着力推动绿春外宣工作实现新突破。今年来,组织开展早春玛玉开采节、红河绿春长街古宴·昆明站、“绿春美食”、“民族乐器”等主题宣传活动。其中,早春玛玉茶开采节全网曝光量突破2100万次;以昆明宣传周为起点,通过“报、网、微、端、屏”齐发力展示绿春民族文化风采,以“绿春县哈尼长街宴”为主题的系列网上宣传报道,人民日报首页热点推送《谁家请“吃席”,会摆3200桌》,阅读量达216万次。累计总曝光量近2.7亿次,其中今年长街古宴相关内容全网曝光量超过1.3亿次。“学习强国”学习平台采用310条,其中,总平台采用30条,云南学习平台采用94条,红河州学习平台采用186条。自主策划了一系列具有地方特色的内容项目,如绿春“蜻蟌之舞”、绿春“菌幻乐园”、绿春“百鸟集”、绿春美食等,深入挖掘和展现了绿春独特的自然风光、丰富的生物多样性和深厚的民族文化底蕴,积极对外宣传绿春,不断提升绿春知名度。被央视影音(CCTV1新闻联播)、新华社、人民网、学习强国总平台等中央级主流媒体采用发布137条;云南新闻、云南日报、云南网、七彩云端等省级主流媒体采用发布290条;红河日报、红河新闻、云南红河发布等州级主流媒体采用发布439条。
(五)守住“生命线”,强化意识形态阵地安全有保障。高度重视意识形态领域(网络意识形态)工作,明确了党支部书记为意识形态工作第一责任人,其他领导班子领导对于意识形态工作的责任分工,严格落实“一岗双责”。压实意识形态工作责任制,定期开展风险分析研判,严格执行“三审三校”制度,调整充实技术安播队伍,强化业务培训和应急演练,切实守护好意识形态阵地安全。今年来,组织召开理论学习中心组集中学习8次,召开意识形态(网络意识形态)领域情况分析研判会4次;在安播室购置了“安播警示钟”,在中央新闻联播等重要时段前提示值机人员做好安全播出各项工作;组建了安播工作群,在每天重点时段做到相互提醒,同时带班领导和值班人员共同值守重保时间节点的安全播出工作;组织安播工作专班人员开展业务培训和应急演练5次(期),先后到蒙自市、红河县、河口县融媒体中心学习机构改革、新闻采编播、安全播出、造血能力和“学习强国”供稿等先进经验,不断提升业务水平和应急处置能力;改善了安播基础设施条件,投入资金重新修缮了机(库)房、增设了卫星信号源1条、重新布置了安播室电(网)线路;利用小黑板对政治类易表述错误的语词、失德艺人名字进行提示公布共107期。
(六)找准“着力点”,廉洁文化建设扎实推进。围绕“清廉云南建设”绿春实践工作要求,开设相关专题专栏,深入开展廉洁文化强基行动工作。完成拍摄制作展现“清廉云南建设绿春实践工作《不为锦麟设,只钓王与侯》专题片一部;开设《清廉云南建设绿春实践党政“一把手”谈廉洁》栏目,每月刊播不少于 2 次,已完成制作发布《清廉为民》专栏19期,12名乡镇及部门“一把手”到绿春县电视栏目宣讲廉政为民的工作经验和做法;创办《清廉为民》电视访谈栏目,乡镇及部门 “一把手”到绿春电视台座谈宣讲廉洁文化建设,已完成 6 期访谈栏目;积极发挥融媒体职能职责作用,加大廉洁文化宣传工作力度:协同县纪委县监委拍摄《送“廉”了》《风清气正过“廉节”》警示教育片2部;推出《主播说清廉——团团伙伙 拉帮结派》《主播说清廉——匿名诬告 制造谣言》《主播说清廉——任人唯亲 排斥异己》系列短视频3期;完成制作发布“融媒主播说清廉”系列短视频;在绿春县应急广播平台发布汉语、哈尼语“双语版”制作“廉声筒”《一罐银子的故事》《哈尼提点——写在大地上的不屈不挠精神》《火把节——点燃祛邪扶正的火焰》《刻木做天平,分水法传千年》音频21期。持续办好清廉云南建设绿春实践、践行“十种鲜明导向”等专题专栏,积极转载发布相关稿件306篇。
(七)把准“方向盘”,党的政治建设始全面抓实。始终把党的政治建设摆在工作的重中之重,认真落实全面从严治党工作目标,推动中心各项工作持续健康稳定发展:一是强化作风革命效能革命,切实转变工作作风。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作,持续学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,不断巩固“不忘初心,牢记使命”、党史学习、党纪学习等主题教育成果,继续发扬“担当实干 争先跨越”精神,不断强化作风革命工作措施强化机关效能建设。召开支委会13次,党员大会4次,上党课4次,主题党日活动12次,“双服务双报道”3次。二是落实党风廉政建设目标责任制,积极营造风清气正氛围。积极开展政治理论学习、廉政教育、警示教育、党课辅导等学习活动,年内组织干部职工观看警示教育片4次,观看警示教育片《探索与突破》《清廉云南 路在脚下》《全家福 全家腐》等,观看人数达80余人次。联同县退役军人事务局、县妇联等部门到电影院观看传承红色基因电影《绝地重生》;线上线下组织党章党规党纪学习活动,线下集中学习党章党规党纪知识5次,线上融媒体中心“LC绿色春天”APP平台开设党章党规党纪学习专栏,发布每日一学党章党规党纪知识学习内容,完成发布75期;联同县政协组织党员干部到县反腐倡廉警示教育基地实地学习参观1次。通过系列教育学习,通过身边人身边事腐败警示案例达到廉政教育显著效果;通过违规吃喝整治、整治不正之风、开展党风廉政宣教活动,促进反腐倡廉宣教工作走深走实。三是深入基层宣讲党的二十届三中全会精神,助力乡村全面振兴。中心主要领导到挂联村、驻村队员派驻村开展党的二十届三中全会精神宣讲活动2次;中心班子成员到挂联村开展总体国际安全观等宣传活动3次;组织干部职工到挂联村开展“一老一小”、消费帮扶等活动5次;为提升基层治理能力,提高村级党组织办公条件,向挂联村和派驻村购买打印机1台和电脑2台;严格落实“部门包片、干部包户”网格化管理包保责任,组织开展爱国卫生整治行动50余次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绿春县融媒体中心2024年度收入合计3500554.00元。其中:财政拨款收入3140382.96元,占总收入的89.71%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入360171.04元,占总收入的10.29%。
与上年相比,收入合计减少90476.62元,下降2.52%。其中:财政拨款收入减少250586.94元,下降7.39%,主要原因是厉行节约,减少基本支出;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加160110.32元,增长80.03%,主要原因是拍摄乡村振兴宣传片,收到开展乡村振兴宣传经费。
二、支出决算情况说明
绿春县融媒体中心2024年度支出合计3451710.35元。其中:基本支出3291710.35元,占总支出的95.36%;项目支出160000.00元,占总支出的4.64%;无上缴上级支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少139259.55元,下降3.88%。其中:基本支出减少99259.55元,下降2.93%;主要原因是厉行节约,减少基本支出。项目支出减少40000.00元,下降20.00%;主要原因是县级融媒项目减少。无上缴上级支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障绿春县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3291710.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2984455.46元,占基本支出的90.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307254.89元,占基本支出的9.33%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障绿春县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接宣传工作项目经费160000元,主要用于专题片《沪滇协作话长宁》制作费50000元;县融媒体中心宣传设备购置费70000元;县融媒体中心宣传物品购置费40000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绿春县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3140382.96元,占本年支出合计的90.98%。与上年相比减少250586.94元,下降7.39%,完成年初预算的91.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出2577346.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%,完成年初预算的89.50%,主要用于人与工资、宣传工作经费的支出;造成预决算差异的主要原因是厉行节约,减少宣传工作经费的支出。
8.社会保障和就业(类)支出242178.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的104.37%。主要用于购买职工养老保险;造成预决算差异的主要原因是年初人员减少,预算人员类经费减少,年中有人员调入,决算数增加。
9.卫生健康(类)支出139874.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的92.98%。主要用于职工医疗生育保险;造成预决算差异的主要原因是年初预算时多预算了部分资金,因此年初预算未能完成。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出180983.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的108.95%主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年初人员减少,预算人员类经费减少,年中有人员调入,决算数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元,决算为3283.16元,完成年初预算的12.16%;支出决算较上年减少2848.78元,下降46.46%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元,决算为3283.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的17.28%;公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2848.78元,下降46.46%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元,支出决算为3283.16元,完成年初预算的12.16%,支出决算较上年减少2848.78元,下降46.46%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元,决算为3283.16元,完成年初预算的17.28%公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,无公务接待、减少公车出行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2848.78元,下降46.46%;公务接待费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约,无公务接待、减少公车出行。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传报道工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绿春县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,绿春县融媒体中心资产总额2950826.91元,其中,流动资产50538.94元,固定资产2900287.97元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少744051.57元,其中固定资产减少347487.62元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额42563.16元,其中:政府采购货物支出22760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19803.16元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评情况详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53253100273201111
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