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  • 财政预决算
  • 索引号
    lcxtzcjj/2025-00001
  • 发布机构
    绿春县投资促进局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-28
  • 时效性
    有效

绿春县投资促进局2025年预算公开目录

监督索引号53253100547200000

附件2-1

                                绿春县投资促进局2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县投资促进局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共绿春县委、绿春县人民政府的决策部署,负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地 方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施。

2.负责指导全县投资促进工作,按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划,研究拟订全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;拟订年度全县投资促进工作指导性意见,牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动乡(镇)、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作。

6.指导协调我县园区围绕发展规划开展精准招商工作,并配合县直相关部门推进园区的“园中园”招商、承接产业示范区建设。

7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同各乡(镇)、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责绿春县招商引资的具体工作,并承担县重大招商引资项目协调推进工作;为国(境)内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.承办中共绿春县委、绿春县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、产业督导科、区域科、外资科。

下属公益一类事业单位1个,分别是:1、绿春县招商服务中心(股所级事业单位)。

(三)重点工作概述

1、投资促进工作基本思路

聚焦重点产业,突出绿色生态,依托龙头企业带动、重点园区支撑,进一步发展壮大“一县一业”茶产业、香料精深加工、橡胶精深加工、文旅融合、产城融合、康养生物医药、绿色能源、现代物流产业、绿色食品精深加工等优势产业,转变发展方式,提高发展质量,扩大经济总量,进一步加快对外开放,改善投资环境,创新招商方式,以项目建设为载体,以产业集群为抓手,不断加强与国内外企业交流合作,突破性引进大项目、建设大集群、打造大产业,全力促进绿春经济大发展。

2、加大项目签约力度

强化项目跟踪问效,积极跟进在谈项目,实施“一对一”服务。对有意向的项目要紧盯不放,实行全程跟踪服务,为企业提供“一站式”专业服务和精准指引。紧盯项目建设的难点痛点,提高签约项目落地成功率,确保招商项目顺利推进。在全县营造投资兴业有热情、接待管理有规范、困难问题有着落、互惠双赢有利图的亲商、安商、富商良好环境。

3、加快项目落地速度

紧盯重点签约项目不放松,严格实行“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的推进机制,集中力量攻坚推进签约项目尽早落地,重点抓好新签约、新开工项目进展情况,全力做好项目前期服务工作,逐一梳理问题清单、建立问题台账,倒排工期,确保项目按时开工、尽快投产、早见成效。

4、优惠政策保障招商

结合绿春县实际情况完善招商优惠政策、奖励政策,切实做好兑现招商引资优惠政策不打折扣;按照对重大项目和重点项目推行一事一议、一企一策和特事特办的原则,促成大项目、好项目在绿春县落户发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制1人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入131.25万元,其中:一般公共预算131.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少8.62万元,主要原因分析:2025年在职人员预算由2024年的7人减少到6人,同比减少绝对值1人,相应的工资福利、社保资金及公用经费等减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入131.25万元,其中:本年收入131.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款131.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.62万元,主要原因分析:2025年在职人员预算由2024年的7人减少到6人,同比减少绝对值1人,相应的工资福利、社保资金及公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出131.25万元。财政拨款安排支出 131.25万元,其中:基本支出131.25万元,与上年对比减少8.62万元,同比下降6.16%,主要原因分析:2025年在职人员预算由2024年的7人减少到6人,同比减少绝对值1人,相应的工资福利、社保资金及公用经费等减少;项目支出0万元,项目支出与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、201(类)13(款)01(项)支出63.25万元,主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡公务用车运行维护费等支出。

2、201(类)13(款)08(项)支出40万元,主要用于招商引资有关支出。

3、208(类)05(款)05(项)支出8.50万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208(类)08(款)01(项)支出1.79万元,主要用于遗属生活补助支出。

5、210(类)11(款)01(项)支出5.44万元,主要用于我局行政人员医疗保险缴费支出。

6、210(类)11(款)02(项)支出5.44万元,主要用于我局事业人员医疗保险缴费支出。

7、210(类)11(款)99(项)支出0.66万元,主要用于我局干部职工大病保险缴费支出。

8、221(类)02(款)01(项)支出6.18万元,主要用于我局干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元,较上年减少1.14万元,同比下降11.47%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

绿春县投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

绿春县投资促进局2025年公务接待费预算为5万元,较上年减少0.94万元,同比下降15.82%,国内公务接待批次为80次,共计接待460人次。

减少原因:公务接待费与上年相比减少的原因为规范接待行为,贯彻落实中央八项规定精神,坚持从紧、从严和厉行节约的接待原则和方针,严格内部审批手续和标准,进一步压缩接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为3.8万元,较上年减少0.2万元,同比下降5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.8万元,较上年减少0.2万元,同比下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,绿春县投资促进局资产总额19.62万元,其中,流动资产2.17万元,固定资产17.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.06万元,其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100547200111



附件【绿春县投资促进局20250228095553055.xlsx