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索引号lcxjytyj/2025-00006
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发布机构绿春县教育体育局
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文号
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发布日期2025-02-26
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时效性有效
绿春县半坡乡中心完小2025年预算公开目录
监督索引号53253100236001600000
附件2-1
绿春县半坡乡中心完小2025年预算公开目录
第一部分 绿春县半坡乡中心完小2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 绿春县半坡乡中心完小2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
绿春县半坡乡中心完小2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻国家教育方针,依法开办小学一至六年教育任务;实施本校的小学义务教育,促进基础教育均衡发展,探索教育教学规律,总结推广教学经验,承担小学义务教育及相关社会服务;
2.坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织学生学习德、智、体、美、劳等知识;
3.培养学生创新精神和实践能力;
4.依法维护学生的合法权益。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括教务处、办公室、财务室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.以人为本,立德树人,抓好师生管理,加强教学管理,提高教学质量,均衡发展,深化行为规范教育。
2.狠抓教学常规管理,努力提高教学质量;积极推进新课程改革,为课程改革的全面实施打下坚实的基础。
3.加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围;完善教学设施,优化后勤管理。
4.加强学校安全管理,提高学校安全管理水平;强化疫情防控,认真落实“十一条”工作措施;积极开展爱国卫生“七个专项行动”。
5.强化校园安全意识,加强安全应急演练,确保无安全事故。
6.推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则,加强学校财务管理,确保学校财务运转有序,保障教学经费开支。日常开支精打细算,杜绝浪费。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制43人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制43人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入925.25万元,其中:一般公共预算925.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加了49.52万元,主要原因分析是人员增加及工资调整导致人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入925.25万元,其中:本年收入925.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款925.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了49.52万元,主要原因分析是人员增加及工资调整导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出925.25万元。财政拨款安排支出925.25万元,其中:基本支出924.11万元,与上年对比增加49.10万元,主要原因分析是人员增加及工资调整导致人员经费增加;项目支出1.14万元,与上年对比增加0.42万元,主要原因是人员增加导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.2050201款学前教育支出8.26万元,主要用于事业单位职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出;
2.2050202款小学教育支出680.41万元,主要用于事业单位职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及学生助学金等相关支出;
3.2050701款特殊学校教育支出0.02万元,主要用于水电费支出;
4.2080502款事业单位离退休支出13.18万元,主要用于事业单位离退休人员相关经费支出;
5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出90.81万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;
6.2080801款死亡抚恤支出7.14万元,主要用于事业单位职工死亡抚恤金支出;
7.2101102款事业单位医疗支出55.06万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出;
8.2101199款其他行政事业单位医疗支出4.58万元,主要用于事业单位大病医疗保险缴费支出;
9.2210201款住房公积金支出65.80万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴存住房公积金的支出。
五、对下专项转移支付情况
绿春县半坡乡中心完小2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
绿春县半坡乡中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
(一)因公出国(境)费
绿春县半坡乡中心完小2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
(二)公务接待费
绿春县半坡乡中心完小2025年公务接待费预算为1.20万元,较上年增加1.20万元,增长100%,国内公务接待批次为9次,共计接待80人次。
增加原因是2025年开始纳入部门预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
绿春县半坡乡中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
绿春县半坡乡中心完小2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
2.部门财政拨款支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.工资福利支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
4.商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
绿春县半坡乡中心完小2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析:无机关运行经费的年初预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,绿春县半坡乡中心完小资产总额1045.75万元,其中,流动资产33.88万元,固定资产535.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产476.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加305.14万元,其中固定资产增加21.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53253100236001600111
附件【绿春县半坡乡中心完小20250226021905784.xlsx】