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  • 财政预决算
  • 索引号
    000014348/2020-01628
  • 发布机构
    绿春县人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2017-02-27
  • 时效性
    有效

绿春县政务服务管理局2017年部门预算编制的说明

目 录

  1. 政务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  1. 政务局2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算“三公”经费支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营收入预算表

  1. 份 政务局2017年部门预算情况说明

  2. 份 名词解释

第一部分 政务局概况

一、主要职能

负责县级政府自身建设及政务公开工作,促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设;负责县政务服务中心的建设和日常管理工作;负责县公共资源交易中心的建设和日常管理工作;负责全局信息化和办公自动化建设,确保网络运行正常,信息畅通,并及时整理统计、分析上报相关信息;承办县人民政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年绿春县政务局部门预算只包括本级预算,无下属预算单位。财政全供给单位1个,部门在职在编实有17人,其中:财政全供养17人;遗属3人,在编实有车辆2辆。

  1. 分 绿春县政务局2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

209.93

一、本年支出

209.93

(一)一般公共预算

209.93

(一) 一般公共服务支出

159.27

1、本级财力

209.93

(二) 外交支出

2、专项收入

(三) 国防支出

3、执法办案补助

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

(八) 社会保障和就业支出

35.46

(三)国有资本经营预算

(九) 医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

(十) 节能环保支出

(十一) 城乡社区支出

(十二) 农林水支出

(十三) 交通运输支出

(十四) 资源勘探信息等支出

(十五) 商业服务业等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地区支出

(十八) 国土海洋气象等支出

(十九) 住房保障支出

15.20

(二十) 粮油物资储备支出

(二十一) 预备费

(二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

209.93

支出总计

209.93

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

159.27

159.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

159.27

159.27

2010301

行政运行

159.27

159.27

208

社会保障和就业支出

35.46

35.46

20805

行政事业单位离退休

35.46

35.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公积金

15.2

15.2

合 计

323.72

323.72

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

政务局

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

4

4

2

2

4

4

2

2

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

2010301

工资福利支出

183.93

183.93

2010301

基本工资

48.37

48.37

2010301

津贴补贴

78.29

78.29

2010301

自治州津贴

20.4

20.4

2010301

临时工工资

1.41

1.41

2080505

养老保险

25.33

25.33

2080506

职业年金

10.13

10.13

2010301

商品和服务支出

10.08

10.08

2010301

在职人员公用经费

2.04

2.04

2010301

车辆经费

2.1

2.1

2010301

公务交通补贴

5.94

5.94

2010301

对个人和家庭的补助

15.91

15.91

2010301

遗属补助

0.7

0.7

2210201

住房公积金

15.2

15.2

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

209.93

一、一般公共服务支出

159.27

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

35.46

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.20

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

209.93

支出总计

209.93

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他

收入

科目编码

科目名称

绿春县政务局

209.93

209.93

201

一般公共服务支出

159.27

159.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

159.27

159.27

2010301

行政运行

159.27

159.27

208

社会保障和就业支出

35.46

35.46

20805

行政事业单位离退休

35.46

35.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公积金

15.2

15.2

合 计

209.93

209.93

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

159.27

159.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

159.27

159.27

2010301

行政运行

159.27

159.27

208

社会保障和就业支出

35.46

35.46

20805

行政事业单位离退休

35.46

35.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.33

25.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.13

10.13

221

住房保障支出

15.2

15.2

22102

住房改革支出

15.2

15.2

2210201

住房公积金

15.2

15.2

合 计

209.93

209.93

部门公开表9

国有资本经营收入预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、利润收入

一、教育

烟草企业利润收入

其中:产业升级与发展支出

石油石化企业利润收入

境外投资及对外经济技术合作支出

电力企业利润收入

二、文化体育与传媒

电信企业利润收入

其中:产业升级与发展支出

煤炭企业利润收入

境外投资及对外经济技术合作支出

有色冶金采掘企业利润收入

三、社会保障和就业

钢铁企业利润收入

其中:国有资本经营预算补充基金支出

化工企业利润收入

四、农林水事务

运输企业利润收入

其中:国有经济结构调整支出

电子企业利润收入

产业升级与发展支出

机械企业利润收入

境外投资及对外经济技术合作支出

投资服务企业利润收入

困难企业职工补助支出

纺织轻工企业利润收入

五、交通运输

贸易企业利润收入

其中:国有经济结构调整支出

建筑施工企业利润收入

重点项目支出

建材企业利润收入

产业升级与发展支出

境外企业利润收入

境外投资及对外经济技术合作支出

对外合作企业利润收入

困难企业职工补助支出

医药企业利润收入

六、资源勘探电力信息等事务

农林牧渔企业利润收入

其中:国有经济结构调整支出

邮政企业利润收入

重点项目支出

转制科研院所利润收入

产业升级与发展支出

地质勘查企业利润收入

境外投资及对外经济技术合作支出

教育文化广播企业利润收入

困难企业职工补助支出

机关社团所属企业利润收入

七、商业服务业等事务

其他国有资本经营预算企业利润收入

其中:国有经济结构调整支出

二、股利、股息收入

重点项目支出

国有控股公司股利、股息收入

产业升级与发展支出

国有参股公司股利、股息收入

境外投资及对外经济技术合作支出

三、产权转让收入

困难企业职工补助支出

其他国有股减持收入

八、地震灾后恢复重建支出

金融类企业国有股减持收入

其中:国有资本经营预算注入资本金

四、清算收入

九、其他支出

其中:产业升级与发展支出

境外投资及对外经济技术合作支出

其他国有资本经营预算支出

十、转移性支出

其中:国有资本经营预算调出资金

国有资本经营收入

国有资本经营支出

上年结转收入

结转下年支出

  1. 分 政务局2017年部门预算情况说明

  1. 政务局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县政务局2017年财政拨款收支总预算209.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无上年结转;支出包括:一般公共服务支出159.27万元、社会保障和就业支出35.46万元和住房保障支出15.20万元。

  1. 绿春县政务局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

绿春县政务局2017年一般公共预算当年拨款209.93万元,比2016年执行数增加13.49万元,主要原因是增加公务交通补贴等工资调整。

  1. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出159.27万元,占总支出的76%,社会保障和就业支出(类)支出35.46万元,占17%,住房保障支出(类)支出15.20万元,占7%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(201类03款)2017年预算数为159.27万元。

2、社会保障和就业支出(208类05款)2017年预算数为35.46万元。

3、住房保障支出(221类02款)217年预算数为15.20万元。

三、绿春县政务局2017年支出情况说明

绿春县政务局2017年一般公共预算基本支出209.93万元,其中:

人员经费199.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.08万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

  1. 绿春县政务局2017年“三公”经费预算情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则,绿春县政务局安排的2017年“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元,公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较2016年相等,主要是脱贫攻坚工作任务繁重、公共资源交易中心电子化平台建设培训学习工作较多,下乡与出差的次数增多。

  1. 绿春县政务局2017年政府性基金预算支出情况说明

绿春县政务局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 绿春县政务局2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,绿春县政务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出和住房保障支出等。绿春县政务局2017年收支总预算209.93万元。

七、绿春县政务局2017年收入预算情况说明

绿春县政务局2017年收入预算209.93万元,其中:一般公共预算拨款收入209.93万元,占100%。

  1. 绿春县政务局2017年支出预算情况说明

绿春县政务局2017年支出预算209.93元,其中:基本支出209.93万元,占100%。

  1. 其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费。绿春县政务局2017年机关运行经费财政拨款预算159.27万元,较2016年预算执行数增加13.4万元,主要原因是新增公务交通补贴。

  1. 政府采购情况。绿春县政务局2017年政府采购预算总额为0万元。

  1. 名词解释

一、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

二、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

  1. 一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  2. 一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  3. “三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

绿春县政务局

2017年2月27日