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索引号000014348/2020-01628
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发布机构绿春县人民政府
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文号
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发布日期2017-02-27
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时效性有效
绿春县政务服务管理局2017年部门预算编制的说明
目 录
政务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
政务局2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算“三公”经费支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营收入预算表
份 政务局2017年部门预算情况说明
份 名词解释
第一部分 政务局概况
一、主要职能
负责县级政府自身建设及政务公开工作,促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设;负责县政务服务中心的建设和日常管理工作;负责县公共资源交易中心的建设和日常管理工作;负责全局信息化和办公自动化建设,确保网络运行正常,信息畅通,并及时整理统计、分析上报相关信息;承办县人民政府及上级机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年绿春县政务局部门预算只包括本级预算,无下属预算单位。财政全供给单位1个,部门在职在编实有17人,其中:财政全供养17人;遗属3人,在编实有车辆2辆。
分 绿春县政务局2017年部门预算表
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 209.93 | 一、本年支出 | 209.93 |
(一)一般公共预算 | 209.93 | (一) 一般公共服务支出 | 159.27 |
1、本级财力 | 209.93 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 35.46 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 15.20 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 209.93 | 支出总计 | 209.93 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 159.27 | 159.27 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.27 | 159.27 | |
2010301 | 行政运行 | 159.27 | 159.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.46 | 35.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.2 | 15.2 | |
合 计 | 323.72 | 323.72 |
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 政务局 | 单位:万元 | |||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
部门公开表3 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
2010301 | 工资福利支出 | 183.93 | 183.93 | |||||
2010301 | 基本工资 | 48.37 | 48.37 | |||||
2010301 | 津贴补贴 | 78.29 | 78.29 | |||||
2010301 | 自治州津贴 | 20.4 | 20.4 | |||||
2010301 | 临时工工资 | 1.41 | 1.41 | |||||
2080505 | 养老保险 | 25.33 | 25.33 | |||||
2080506 | 职业年金 | 10.13 | 10.13 | |||||
2010301 | 商品和服务支出 | 10.08 | 10.08 | |||||
2010301 | 在职人员公用经费 | 2.04 | 2.04 | |||||
2010301 | 车辆经费 | 2.1 | 2.1 | |||||
2010301 | 公务交通补贴 | 5.94 | 5.94 | |||||
2010301 | 对个人和家庭的补助 | 15.91 | 15.91 | |||||
2010301 | 遗属补助 | 0.7 | 0.7 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.2 | 15.2 | |||||
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 209.93 | 一、一般公共服务支出 | 159.27 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 35.46 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.20 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 209.93 | 支出总计 | 209.93 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
绿春县政务局 | 209.93 | 209.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 159.27 | 159.27 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.27 | 159.27 | |||||
2010301 | 行政运行 | 159.27 | 159.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.46 | 35.46 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.2 | 15.2 | |||||
合 计 | 209.93 | 209.93 |
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 159.27 | 159.27 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.27 | 159.27 | |
2010301 | 行政运行 | 159.27 | 159.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.46 | 35.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |
221 | 住房保障支出 | 15.2 | 15.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.2 | 15.2 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.2 | 15.2 | |
合 计 | 209.93 | 209.93 |
部门公开表9 | |||
国有资本经营收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、利润收入 | 一、教育 | ||
烟草企业利润收入 | 其中:产业升级与发展支出 | ||
石油石化企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
电力企业利润收入 | 二、文化体育与传媒 | ||
电信企业利润收入 | 其中:产业升级与发展支出 | ||
煤炭企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
有色冶金采掘企业利润收入 | 三、社会保障和就业 | ||
钢铁企业利润收入 | 其中:国有资本经营预算补充基金支出 | ||
化工企业利润收入 | 四、农林水事务 | ||
运输企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | ||
电子企业利润收入 | 产业升级与发展支出 | ||
机械企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
投资服务企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
纺织轻工企业利润收入 | 五、交通运输 | ||
贸易企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | ||
建筑施工企业利润收入 | 重点项目支出 | ||
建材企业利润收入 | 产业升级与发展支出 | ||
境外企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
对外合作企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
医药企业利润收入 | 六、资源勘探电力信息等事务 | ||
农林牧渔企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | ||
邮政企业利润收入 | 重点项目支出 | ||
转制科研院所利润收入 | 产业升级与发展支出 | ||
地质勘查企业利润收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
教育文化广播企业利润收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
机关社团所属企业利润收入 | 七、商业服务业等事务 | ||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 其中:国有经济结构调整支出 | ||
二、股利、股息收入 | 重点项目支出 | ||
国有控股公司股利、股息收入 | 产业升级与发展支出 | ||
国有参股公司股利、股息收入 | 境外投资及对外经济技术合作支出 | ||
三、产权转让收入 | 困难企业职工补助支出 | ||
其他国有股减持收入 | 八、地震灾后恢复重建支出 | ||
金融类企业国有股减持收入 | 其中:国有资本经营预算注入资本金 | ||
四、清算收入 | 九、其他支出 | ||
其中:产业升级与发展支出 | |||
境外投资及对外经济技术合作支出 | |||
其他国有资本经营预算支出 | |||
十、转移性支出 | |||
其中:国有资本经营预算调出资金 | |||
国有资本经营收入 | 国有资本经营支出 | ||
上年结转收入 | 结转下年支出 |
分 政务局2017年部门预算情况说明
政务局2017年财政拨款收支预算情况总体说明
绿春县政务局2017年财政拨款收支总预算209.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无上年结转;支出包括:一般公共服务支出159.27万元、社会保障和就业支出35.46万元和住房保障支出15.20万元。
绿春县政务局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模情况
绿春县政务局2017年一般公共预算当年拨款209.93万元,比2016年执行数增加13.49万元,主要原因是增加公务交通补贴等工资调整。
一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出159.27万元,占总支出的76%,社会保障和就业支出(类)支出35.46万元,占17%,住房保障支出(类)支出15.20万元,占7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(201类03款)2017年预算数为159.27万元。
2、社会保障和就业支出(208类05款)2017年预算数为35.46万元。
3、住房保障支出(221类02款)217年预算数为15.20万元。
三、绿春县政务局2017年支出情况说明
绿春县政务局2017年一般公共预算基本支出209.93万元,其中:
人员经费199.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.08万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
绿春县政务局2017年“三公”经费预算情况说明
按照科学合理、厉行节约的原则,绿春县政务局安排的2017年“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元,公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较2016年相等,主要是脱贫攻坚工作任务繁重、公共资源交易中心电子化平台建设培训学习工作较多,下乡与出差的次数增多。
绿春县政务局2017年政府性基金预算支出情况说明
绿春县政务局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
绿春县政务局2017年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,绿春县政务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出和住房保障支出等。绿春县政务局2017年收支总预算209.93万元。
七、绿春县政务局2017年收入预算情况说明
绿春县政务局2017年收入预算209.93万元,其中:一般公共预算拨款收入209.93万元,占100%。
绿春县政务局2017年支出预算情况说明
绿春县政务局2017年支出预算209.93元,其中:基本支出209.93万元,占100%。
其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费。绿春县政务局2017年机关运行经费财政拨款预算159.27万元,较2016年预算执行数增加13.4万元,主要原因是新增公务交通补贴。
政府采购情况。绿春县政务局2017年政府采购预算总额为0万元。
名词解释
一、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
二、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
绿春县政务局
2017年2月27日