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索引号000014348/2020-01628
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发布机构县招商局
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文号
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发布日期2017-10-16
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时效性有效
绿春县招商局2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是绿春县招商局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策,研究制定全县招商引资相关政策及配套措施,经县政府批准后组织实施。
二是负责指导全县招商引资工作,承担招商政策的解释和咨询服务工作,负责招商引资的宣传工作。制定年度招商引资计划,拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作;拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见,承担招商引资年度考核工作,向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年州级共下达六项招商引资指标任务,分别是:年内引进省外实际到位资金41亿元;工业项目省外到位资金12亿元;年内实际利用外资200万美元;投资5000万元以上新开工项目个数6个,资金到位率30%;总投资3000万元以上新签约项目8个;新开工2个总投资1亿元以上产业性标志项目。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入绿春县招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是:绿春县招商局。绿春县招商局只有本级,没有下属单位预算。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
绿春县招商局2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人,事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件)
二、收入决算表(详见附件)
三、支出决算表(详见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件:绿春县招商局无政府性基金)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件)
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绿春县招商局2016年度收入合计59.6054万元。其中:财政拨款收入59.6054万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少,主要原因是年内有人员调出。
二、支出决算情况说明
绿春县招商局2016年度支出合计43.8256万元。其中:基本支出23.7974万元,占总支出的54.30%;项目支出20.0282万元,占总支出的45.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比较减少,主要原因是年内有人员调出。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障绿春县招商局机构正常运转的日常支出23.7974万元。与上年对比较减少,主要原因是年内有人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障绿春县招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.0282万元。与上年对比较减少。具体项目开支及开展工作情况用于招商项目宣传、推荐及各类重大外出招商活动经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绿春县招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出43.8256万元,占本年支出合计的100%。与上年对比较减少,主要原因是年内有人员调出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出43.8256万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及招商项目宣传、推荐及各类重大外出招商活动支出。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
绿春县招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为6.189万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.8544万元;公务接待费支出决算为3.3346万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.33万元,增长/下降64.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少4.49万元,下降61.14%;公务接待费支出决算减少6.83万元,下降67.22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因人员减少,厉行节约,减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.8544万元,占46.12%;公务接待费支出3.3346万元,占53.88%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8544万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.8544万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.3346万元。其中:
国内接待费支出3.3346万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待156批次(其中:外事接待0批次),接待人次673人。主要用于招商引资项目洽谈、考察等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
绿春县招商局属财政全额拨款的一级事业单位,无机关运行经费安排。
(二)其他重要事项情况说明
绿春县招商局2016年度没有政府采购事项。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
绿春县招商局没有专业较强名词解释。
附:2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 596,053.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 438,255.96 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 596,053.96 | 本年支出合计 | 55 | 438,255.96 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 157,798.00 | ||
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 142,718.00 | ||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 596,053.96 | 总计 | 62 | 596,053.96 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 596,053.96 | 596,053.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 596,053.96 | 596,053.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 596,053.96 | 596,053.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 253,053.96 | 253,053.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 293,000.00 | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 237,973.96 | 237,973.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 200,282.00 | 0.00 | 200,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 596,053.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 438,255.96 | 438,255.96 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 596,053.96 | 本年支出合计 | 53 | 438,255.96 | 438,255.96 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 157,798.00 | 157,798.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 596,053.96 | 总计 | 58 | 596,053.96 | 596,053.96 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,053.96 | 253,053.96 | 343,000.00 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 157,798.00 | 15,080.00 | 142,718.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,053.96 | 253,053.96 | 343,000.00 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 157,798.00 | 15,080.00 | 142,718.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,053.96 | 253,053.96 | 343,000.00 | 438,255.96 | 237,973.96 | 200,282.00 | 157,798.00 | 15,080.00 | 142,718.00 | 0.00 | |||||
2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,053.96 | 253,053.96 | 0.00 | 237,973.96 | 237,973.96 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,000.00 | 0.00 | 293,000.00 | 200,282.00 | 0.00 | 200,282.00 | 92,718.00 | 0.00 | 92,718.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 212,686.96 | 302 | 商品和服务支出 | 120.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 62,988.00 | 30201 | 办公费 | 120.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60,771.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17,851.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71,076.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25,167.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 7,200.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 17,967.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 237,853.96 | 公用经费合计 | 120.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:绿春县招商局 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 61,890.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 28,544.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 28,544.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 33,346.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 33,346.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 42 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 420 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 0.00 |
(一)行政单位 | 23 | — | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
附件【绿春县招商局.xls】