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  • 财政预决算
  • 索引号
    000014348/2019-03949
  • 发布机构
    中共绿春县直属机关工作委员会
  • 文号
  • 发布日期
    2019-10-22
  • 时效性
    有效

中共绿春县直属机关工作委员会2018年决算公开报告

监督索引号53253100128601000

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度部门决算

第一部分 中共绿春县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共绿春县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

县直属机关工委工作职能是:贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署,查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为;提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施,指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育,做好发展新党员工作,及时向县委、县政府党组报告党的建设情况;指导县直属机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督,加强民主生活会的管理,抓好领导班子思想作风建设。指导县直属机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。指导县直属机关党组织搞好换届改选工作,并对党总支(支部)书记、副书记的人选做好考核工作;健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度,指导各党总支(支部)抓好党风和廉政建设;负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况,负责县级以上(含县级)人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作,组织安排县委、县政府重要督查活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制2人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度收入合计1,069,358.6元。其中:财政拨款收入1,069,358.6元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加基本支出,主要原因分析:主要是财政预算增加与工资福利增加。

二、支出决算情况说明

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度支出合计1,086,492.6元。其中:基本支出972,597.59元,占总支出的89.52%;项目支出113,895.01元,占总支出的10.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析:主要是财政预算增加、工资福利增加及差旅费。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共绿春县直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出972,597.59元。上年对比增加,主要原因分析:主要是财政预算增加与工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.8%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共绿春县直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出113,895.01元。与上年对比增加,主要原因分析:主要用于差旅费和办公费。具体项目开支及开展工作情况:具体开展脱贫攻坚工作。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,086,492.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析:主要是财政预算增加、工资福利增加及差旅费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出970,171元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于工资福利;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出116,321.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于办公方面等支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为29,453元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为29,453元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,357元,增长4.83%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,0%;公务接待费支出决算增加1,357元,4.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出29,453元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出29,453元。其中:国内接待费支出29,453元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待102批次(其中:外事接待0批次),接待人次420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级人员和挂联村委会调研及来办事(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共绿春县直属机关工作委员会部门2018年机关运行经费支出7,780.99元,与上年对比增加,主要原因分析脱贫攻坚下乡多。部门机关运行经费主要用于扶贫工作(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共绿春县直属机关工作委员会部门资产总额446,194.54元,其中,流动资产334,689.54元,固定资产111,505元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39,134.13元,其中;流动资产减少18,084.13元,固定资产减少21,050元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产12项,账面原值32,860元,实现资产处置收入32,860元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况:无

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为县财政当年拨付的资金。

二、上年结转,为我委结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项),指用于保障我委正常运转、开展工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),指反映我委开支的离退经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

六、基本支出,指为保障我机关正常运转的日常支出,包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出,指在基本支出之外,用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支,主要为档案局专项业务工作经费项目支出。

八、“三公”经费,指我委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

九、机关运行经费,指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

中共绿春县委县直机关工作委员会

2019年10月17日

监督索引号53253100128601111



附件【中共绿春县直属机关工作委员会.xls