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  • 财政预决算
  • 索引号
    000014348/2019-03942
  • 发布机构
    绿春县委办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-10-21
  • 时效性
    有效

绿春县委办2018年度部门决算公开

监督索引号53253100120101000

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

县委办作为地方一级党委的枢纽中心,承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署,县委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息,综合重要情况。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务,深入开展调查研究,准确收集反馈信息,及时掌握综合重要情况,当好参谋助手,更好地为党委决策服务;二是搞好乡镇及各部门的综合协调,确保县委工作高效运转;三是抓好督查督办,推动县委决策贯彻落实;四是做好后勤保障,创造良好的工作生活条件;五是重视机要保密,确保执政履职安全有序;六是强化办公室自身建设,狠抓理论学习教育培训,加强机关作风及干部队伍建设,加大干部培养教育和选拔任用力度,办公室人员队伍综合素质明显提高,充分发挥了县委办党组织和党员的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党绿春县委员会办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制7人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度收入合计5,210,234元。其中:财政拨款收入5,210,234元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加21.8万元,主要原因分析人员调资。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度支出合计5,586,240.86元。其中:基本支出5,155,725.86元,占总支出的92.29%;项目支出430,515元,占总支出的7.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少8.8万元,主要原因分析办公费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,155,725.86元。与上年对比增加7.39万元,主要原因分析调整工资,增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.5%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出430,515元。与上年对比增加1.4万元,主要原因分析增加项目款经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,586,240.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8.8万元,主要原因分析办公费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,112,462.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出473,778元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于养老保险金和职业年级及住房公积金支出。;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为659,800元,支出决算为160,828.81元,完成预算的24.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为109,122.52元,完成预算的26.35%;公务接待费支出决算为51,706.29元,完成预算的21.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少会议费,开展厉行节约减少经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5458.81元,增长3.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加10214.12元,增长10.23%;公务接待费支出决算增加/减少-4,756.29元,下降-8.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加了脱贫攻坚接待挂钩走访支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出109,122.52元,占67.85%;公务接待费支出51,706.29元,占32.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,122.52元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,122.52元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研脱贫攻坚工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,706.29元。其中:

国内接待费支出51,706.29元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待102批次(其中:外事接待0批次),接待人次701人(其中:外事接待人次0人)。主要用于会议费支出和挂钩村委会来访支出(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于 (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,056,750.48元,与上年对比减少19.65万元.,主要原因分析减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党绿春县委员会办公室部门资产总额1,581,593.8元,其中,流动资产704,833.8元,固定资产876,760元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)-560,776.19元,其中;流动资产(减少)-568,475.19元,固定资产增加7,699元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为县财政当年拨付的资金。

二、上年结转,为我会结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项),指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),指反映我单位开支的离退经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

六、基本支出,指为保障我会机关正常运转的日常支出,包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出,指在基本支出之外,用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支,主要为档案局专项业务工作经费项目支出。

八、“三公”经费,指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

九、机关运行经费,指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

监督索引号53253100120101111



附件【中国共产党绿春县委员会办公室决算公开表20191021104214413.xls