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  • 财政预决算
  • 索引号
    000014348/2022-00310
  • 发布机构
    绿春县半坡乡人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-14
  • 时效性
    有效

红河州绿春县半坡乡2022年部门预算公开

监督索引号53253100755700000

红河州绿春县半坡乡2022年预算公开目录

第一部分 红河州绿春县半坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分 红河州绿春县半坡乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州绿春县半坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;

(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

(3)建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件。

(4)进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

(5)进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村级党组织领导下的村民自治机制,扩大和健全农村基层民主,引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入绿春县半坡乡人民政府2022年度部门预算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

1.行政单位3个,分别是:绿春县半坡乡党委、绿春县半坡乡人民政府、绿春县半坡乡纪委,内设党政办公室,党建办公室,纪检办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位1个,是绿春县半坡乡财政所,内设财务室;

3.其他事业单位6个,分别是:绿春县半坡乡农业综合服务中心、绿春县半坡乡水务服务中心、绿春县半坡乡社会保障服务中心、绿春县半坡乡文化广播电视服务中心、绿春县半坡乡国土和村镇规划建设服务中心、绿春县半坡乡林业和草原服务中心,内设中心办公室。

(三)重点工作概述

刚刚过去的2022年是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局和全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。我们认真贯彻十九届六中全会和省、州、县党代会精神,围绕红河州“三个示范区”发展定位和县委“一城四区”建设目标,聚焦乡党委“123361”工作思路,做好“六稳”工作、落实“六保”任务。乡级累计完成固定资产入库1.29亿元,城乡居民人均可支配收入12047元,同比增长12%。基本完成乡十三届人大五次会议确定的各项目标,我们主要抓了以下五个方面的工作:

疫情防控与强边固防群策群力。一年来,我们践行“人民至上、生命至上”理念,聚焦强边固防“五好五无”目标,落实“四道防线”“五个管住”和“四级包保、十户联动”措施,全面强化“人防、物防、技防”保障。常态化落实“分组包片、分点挂联、分段巡线”责任,落实日查夜巡、电话微信调度工作。保障发挥好强边固防突击队、党员先锋护村队、网格长、段长、点长作用。严格“红事缓办、白事简办、宴请不办”要求,落实“三非”人员签到制度,遣返“三非”人员3名。各年龄段第二剂疫苗接种率均在100%以上,完成第三剂加强针4685人,“云南健康码”注册率达99.2%,年内开展实战演练2次、全员核检1次、重点抽检2次,全年累计核酸检测39681人次,每周开展一次桌面推演。投资121万元基本建成边防基础设施维护项目,建成核酸检测实验室、发热哨所、集中隔离场所各1所,投入400余万元建成联防所3个、执勤板房5个、临时留观所12个,全乡疫情防控点调整优化至13个。县乡村投入1万余个义务工、社会各界爱心人士捐赠物资折资约50万元、项目资金2200余万元建成边境物理阻拦设施。强边固防突击队和县乡村党员干部群众在疫情防控和强边固防中展现了忘我奉献、互帮互助的宝贵精神品质,激发了群策群力、共克时艰的智慧与勇气,涌现了一批可歌可泣、终生难忘的感人故事,全乡万众一心、众志成城的干事氛围空前凝聚。

脱贫巩固与乡村振兴有效衔接。贯彻落实“四个不摘”要求,建立健全“一平台三机制”,实现“动态监测、产业帮扶、集体经济、培训就业”四个全覆盖。聚焦全乡119户481名“三类人员”,建立健全动态监测帮扶机制,推广使用云南省政府救助平台,累计申请救助事项165项,办结165项。累计投入874万元完成农田灌溉管网47.5公里、猪厩184间,新建改建产业路94.2公里;完成1万亩橡胶、248亩胡椒和283亩茶叶提质增效项目,新植八角1500亩、茶叶100亩,完成二甫倮沙300余亩农田恢复项目,产业基础持续巩固。一批村集体经济项目陆续建成投产,7个村(社区)集体经济收益均实现3万元以上,其中,10万元以上4个、5万元以上2个,村(社区)集体经济与“三类人员”建立利益联结机制。年内开展割胶培训2期200人次,半劳力、弱劳力产业技能培训1期65人次,完成劳动力转移4136人,发放务工补助71人7.1万元。牛托洛河江峰茶厂“江峰古韵”、多沙茶厂茶叶专业合作社“云端密韵”分别荣获“红河州首届评茶大赛”一等奖和三等奖,哈的大树茶完成“哈的山茶”商标注册和有机认证。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接迈出实质性步伐。

生态文明与人居环境同步提升。树牢“绿水青山就是金山银山”理念,打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强化护林防火、退耕还林还草工作,严格落实巡山护林、卫生保洁制度,足额发放237名护林员待遇187万元、103名保洁员待遇67.8万元,落实天然商品林补助11万亩110万元、公益林补助23万亩186.6万元、耕地地力保护补贴2.5万亩169.5万元、退耕还林还草补助1250亩50万元,对辖区“两江两库九河”开展清河行动4次300余人、巡河率100%,整治河道35公里,清理垃圾30余吨。投资1000万元建成坝溜集镇“一水两污”设施,投资30万元完成垃圾焚烧炉10座,投资200万元建成村庄排水沟10公里,配备垃圾运输车3辆。投入123.8万元扎实推进“厕所革命”,完成公厕改造7座、户厕改造269户,“一水两污”基础设施更加完善,爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升常态化推动。黄连山国家级自然保护区和森林生态功能持续巩固,全年无森林火情火灾和重大环境污染,生态环境安全持续良好。

项目建设与民生保障两线发力。坚持项目驱动发展与保障兜底民生相结合的工作思路。投资1050万元完成二甫边境小康示范村建设项目;投资1462万元完成戈兰滩至马尼河15公里三级路面改扩建项目;整合东西部协作资金10万元修缮集镇路灯50盏;投资130万元完成坝溜社区二组脱贫攻坚基础设施建设项目;投资744万元完成坝溜移民新村基础设施配套工程和移民广场建设项目;大力推进投资940余万元的坝溜集镇“美丽家园·移民新村”项目,集镇停车场、老年活动中心、道路硬化、绿化美化等子项目将陆续启动;高压电网火灾隐患排查和农网改造升级项目加快推进。坚持摘帽不摘政策,全年发放城乡低保金412万元、特困供养金31万元、高龄补助6.59万元、沿边居民生活补助411万元、残疾人两项补贴金22.37万元、临时救助金26.24万元、孤儿生活救助金7.1万元、优抚对象补助金30万元,实现应保尽保、应供尽供、应抚尽抚、应救尽救。持续推进“两免一补”“雨露计划”等教育资助政策,全年累计发放“雨露计划”资金23万元76人。深入推进两险征缴和统筹兑补工作,完成城乡居民基本医疗保险和大病保险参保10678人,完成任务数的100%,就诊34736人次,医疗统筹支付788.8万元。养老保险参保人数5435人,参保率94.5%,养老保险享受1303人,共发放养老保险金194万元。

社会治理与自身建设内外兼修。坚持“党政军警民”携手共创平安半坡行动,根源上打击防范“黄赌毒”,压实缉枪治爆工作责任,学校周边、宾馆、KTV等重点场所得到有效管控。坚持矛盾纠纷多元化调解,全年调处矛盾纠纷14件,广开群众诉求表达渠道,越级信访问题得到有效解决。严厉打击各类偷渡、走私等违法犯罪活动,全天候落实守边固边责任。严格落实安全生产责任制,深入矿山、胶厂、学校开展专项检查12次。开展防汛减灾应急演练63场次,组织开展为期一周的防火技能专项培训,防灾减灾能力全面提升,全年未发生重大人员财产损害事件。深入开展道路交通安全隐患排查整治工作,整治道路交通隐患15处,排查整治违规驾驶3次。坚持以党史学习教育和“担当实干 争先跨越”主题大讨论活动为抓手,进一步深化政府职能转变、有力推进高效服务型政府建设。弹性支出进一步压缩,支出结构更加合理,全年“三公消费”得到合理压紧。乡便民服务中心翻新启用,便民服务能力进一步加强。广泛推广“一部手机办事通”“云南省政府救助平台”“国家医保服务平台”等手机App,群众办事效率明显提高,群众困难反映渠道更加畅通。坚持依法行政,严格依法行使权力,自觉接受人大和社会各界监督,办理人大代表建议31件,完成为民办实事生命防护工程两件,安装高井槽和牛托洛河避雷针3座、戈兰滩至马尼河广角镜20公里,接受县级审计机关专项审计1次,坚持依法科学民主决策,全面落实行政决策程序规定,风清气正的政务环境持续提升。

五年来的发展成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是县委、县政府和乡党委坚强领导的结果,是乡人大监督和大力支持的结果,是全乡各族干部群众、社会各界人士团结奋斗的结果。在此,我谨代表乡人民政府向全乡各族人民、人大代表、离退休老同志,向历年驻村工作组、挂联单位、社会各界人士,向强边固防突击队员、驻军驻警官兵、防疫一线同志,以及关心和支持半坡发展的朋友们,致以衷心的感谢和崇高的敬意!

同志们,五年来推动半坡发展的探索和实践,让我们充分认识到:要全面推动“活力、开放、和谐、幸福、美丽”新半坡建设,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局;必须坚持以人民为中心的发展理念,不断为人民对美好生活的向往而奋斗;必须坚持发展第一要务,在把握政策和服务大局中抢抓机遇、加快发展;必须坚持绿水青山就是金山银山理念,以生态文明引领高质量发展;必须坚持统筹发展和安全,全面贯彻总体国家安全观,全力守好边关;必须坚持党要管党、全面从严治党,为高质量发展提供坚强政治保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位6个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制24人,事业编制32人(其中参公编制5人)。在职实有44人,其中: 财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,078.04万元,其中:一般公共预算1,078.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加69.53万元,主要原因是2021年下半年村社干部及村组干部工资调标,人员经费支出预算增多。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,078.04万元,其中:本年收入1,078.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,078.04万元(本级财力1,078.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.53万元,主要原因是2021年下半年村社干部及村组干部工资调标,人员经费支出预算增多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,078.04万元。财政拨款安排支出1,078.04万元,其中:基本支出1,078.04万元,与上年对比增加69.53万元,主要原因是2021年下半年村社干部及村组干部工资调标,人员经费支出预算增多;项目支出0万元,与上年对比无增减,主要原因是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:半坡乡人民政府2022年财政拨款支出总计1,078.04万元。按支出功能科目分类,其中:2010104款2.00万元,主要用于半坡乡人大会议的日常公用经费支出;2010301款634.25万元,主要用于半坡乡人民政府、半坡乡国土和村镇规划建设服务中心、半坡乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出;2010601款38.10万元,主要用于半坡乡财政所的人员经费支出和日常公用经费支出;2011101款46.41万元,主要用于半坡乡纪委的人员经费支出和日常公用经费支出;2013101款74.05万元,主要用于半坡乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出;2070109款31.59万元,主要用于半坡乡文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出;2080501款32.32万元,主要用于行政单位离退休人员经费支出和日常公用经费支出;2080502款5.50万元,主要用于事业单位离退休人员经费支出和日常公用经费支出;2080505款56.01万元,主要用于半坡乡机关事业单位基本养老保险缴费支出;2100716款0.96万元,主要用于半坡乡计生宣传员的人员经费支出;2101101款24.56万元,主要用于半坡乡行政单位医疗保险的人员经费支出;2101102款10.73万元,主要用于半坡乡事业单位医疗保险的人员经费支出;2130104款89.84万元,主要用于半坡乡农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出;2130204款21.40万元,主要用于半坡乡林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出;2130317款10.32万元,主要用于半坡乡水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州绿春县半坡乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元,较上年增加25万元,增加100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

红河州绿春县半坡乡2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无变化,此项并未做预算。

(二)公务接待费

红河州绿春县半坡乡2022年公务接待费预算为10万元,较上年增加10万元,增加100%,国内公务接待批次为200次,共计接待1300人次。

增加主要原因为:2021年此项并未做预算,2022年预算,导致增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

红河州绿春县半坡乡2022年公务用车购置及运行维护费为15万元,较上年增加15万元,增加100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,与上年一致;公务用车运行维护费15万元,较上年增加15万元,增加100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加主要原因为:2021年此项并未做预算,2022年预算,导致增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,应以一般性转移支付为主,专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口,安排使用纳入预算管理,接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,相比传统管理模式下重视工作完成数量,它更加强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县半坡乡2022年机关运行经费安排219.79万元,主要用于办公费、会议费、公务运行维护费以及村委会工作经费等。与上年对比增加29.96万元,主要原因分析为:保障2022年各类工作顺利开展,工作经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,红河州绿春县半坡乡部门资产总额1,821.96万元,其中,流动资产1,332.69万元,固定资产471.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产18.20万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额比上年的1,903.75万元减少81.79万元,其中固定资产增加9.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋75平方米,实现资产使用收入1.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53253100755700111



附件【绿春县半坡乡人民政府2022年预算公开表20220214022456578.xlsx
附件【2.doc