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  • 财政预决算
  • 索引号
    000014348/2023-02796
  • 发布机构
    绿春县骑马坝乡
  • 文号
  • 发布日期
    2023-12-25
  • 时效性
    有效

绿春县骑马坝乡2022年度部门决算

监督索引号53253100755801000

红河州绿春县骑马坝乡2022年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度;(3)建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作;加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设,不断改善群众的生产生活条件;(4)进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定;(5)进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村级党组织领导下的村民自治机制,扩大和健全农村基层民主,引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设;(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年以来,我乡在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,坚持以推动高质量发展为主题,团结带领全乡广大党员干部群众锐意进取、苦干实干,各项民生事业加快发展,脱贫成果与乡村振兴有效衔接成效明显,人民生产生活显著改善。2022年全乡预计完成:生产总值(GDP)1.72亿元,同比增长4.2%以上;社会消费品零售总额3271万元,同比增长7.9%以上;完成规模以上固定资产投资入库4713万元;地方一般公共财政预算收入2797万元,同比下降41.8%;城镇常住居民人均可支配收入43097元,同比上升3.8%以上;农村常住居民人均可支配收入11616万元,同比增长4.1%。

一以贯之抓好经济建设。一是兑补粮食种植补贴。落实强农惠农政策,做好种粮农民补贴,累计补贴种粮面积3.84万亩72.01万元,千方百计稳定粮食安全生产。二是大力发展产业。发放滇黄精苗木24.9万株,打造滇黄金种植园区40余亩。投资314.5万元,发放胡椒有机肥250吨,防草布450卷,实施骑马坝乡25亩的新植胡椒示范基地和3亩的种苗繁育基地,胡椒补植补种200亩。扎实推进胡椒初加工厂房建设。三是优化营商环境。建立党政班子成员联系服务企业制度,与企业充分协商制定详细的服务计划,推动营盘新村茶叶加工厂、胡椒加工厂、哈渣茶叶加工厂等招商引资项目落地。四是加快推进现代化边境小康村建设。牢固树立“项目为王”理念,坚持工作项目化、项目责任化、责任清单化,建立时限清单、任务清单、责任清单、问题清单,紧盯目标任务,制定“作战图”、列出“时间表”,落实“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的工作机制,推行村(社)“一对一”帮扶机制,争分夺秒、抢抓工期,合力共建现代化边境小康村。

一以贯之抓好疫情防控。一是建强强边固防战斗堡垒。深化“国门党建”,全面推行国门“大党委”,边境村全部建立国门党支部,发展党员32人,抓实边疆党建长廊建设,持续推进农村“领头雁”培养工程,开展“红旗飘飘”等主题活动,积极营造“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”的浓厚氛围。二是锻造担当作为戍边铁军。选优“作战队”,配强村(社)“两委”班子,开展党建引领乡村振兴村党组织书记“大比武”活动,增强党员干部战斗力。育强“先锋队”,开展“打造先锋队伍,建设先进组织”活动,组建党员先锋护村队69支542人,常态化开展巡逻护村行动,充分发挥党员先锋模范作用。派好“服务队”,10名辅警派任村“两委”班子兼职干部。三是筑牢疫情防控严密防线。筑牢思想防线,线上线下加强宣传引导,坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲状态,做到一切力量聚集疫情防控和强边固防。筑牢人民防线,建立“四级包保,十户联动”网格工作组332个,持续抓实“全员疫苗接种”工作。坚持“政府找人、卫健接种”,每天动态跟进疫苗接种,实行清单式销号管理,做到“应接尽接”。筑牢边境安全防线,落实段长巡边守边,加强跨境违法举报奖励政策宣传,强化边境村寨通道、便道等排查管控,杯倮村成功申报为“云南省强边固防示范村”。

一以贯之抓好脱贫攻坚成果巩固。一是深入开展入户大排查。系统反馈2021年度人均纯收入低于万元脱贫人口400户1942人、监测户39户179人,经2次入户大排查,精准锁定收入万元以下的脱贫人口49户204人、监测对象33户127人,其中边缘易致贫户11户45人,低于万元合计60户249人。二是制定完善帮扶措施。在入户大排查的基础上,深入分析研判问题根源,因地制宜、因户施策,通过村(社)交叉督查检查、乡村组三级层层审定把关,针对性制定完善“一户一策”具体措施帮扶。三是落实“六个一批”助农增收。发展特色产业增收一批,开展农村种养殖业实用技能培训3期,实施8个村(社)“短平快”朝天辣和茄子产业培植200亩,实现低收入家庭特色产业增收150户677人。转移就业增收一批,动员低收入劳动力县外转移就业增收59人。就地就近就业增收一批,年初开发低收入人口为农村保洁员16人、生态护林员9人、光伏电站管理员7人,7月新开发低收入劳动力公益性岗位106人,吸纳低收入劳动力到现代化边境小康村、“党建引领、六村同创”、哈渣茶叶精深加工厂等项目建设中务工34人,动员低收入劳动力参与村集体经济“以工代赈”93人,落实帮扶车间就业增收41人,实现就地就近就业增收138户621人。加大政策补贴帮扶增收一批,发放耕地地力保护补贴、草原禁牧补助和草畜平衡奖励、种粮补偿等387.79万元,实现低收入家庭政策补贴保障增收170户718人。兜底保障增收一批,低收入人口临时救助3户、低保提档4户、整户施保30户等,实现兜底保障增收32户。盘活资源要素增收一批,租用低收入家庭的耕地、林地等66.4亩发展村集体经济促增收8户32人。

一以贯之抓好民生保障服务。一是持续夯实基础设施。县城—三猛—骑马坝三级公路开工建设,实施坝嘎独家、托河、洛莫等进村道路硬化,完成集镇供水改造工程。二是抓实稳岗就业。开展返乡民工摸排登记,抓实保就业稳增长“百日行动”,全乡完成农村劳动力转移就业3304人,其中省外务工1951人,开发“一有二无”劳动力公益性岗位就业人员120人,均为农村保洁员,发放保洁员工资45.6万元。三是统筹推进社会民生各项事业。教育事业均衡发展,落实“雨露计划”100人30万元。健康骑马坝持续推进,深化标准化卫生院、卫生室建设,实现低收入人群、边缘户人员全部参加基本医疗保险。社会保障体系健全完善,截至11月13日,城乡居民“两险”分别缴费6198人、8567人,发放低保、特困供养、孤儿及事实无人抚养等各类救助资金220余万元。

一以贯之抓好社会安全稳定。一是推进民族团结进步事业。开展“法治走边关”等普法宣传活动,排查调处矛盾纠纷38件,成功创建4个省级民族团结进步示范村、1个州级民族团结进步示范村。二是深入推进平安建设。巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果,受理查处治安案件7起,收戒吸毒人员6人。三是抓实安全生产。抓实森林防灭火,开展自然灾害隐患排查和防灾减灾救灾,发放冬春临时救助17万元,未发生较大或特大安全生产事故。四是全力打好地质灾害防御攻坚战。强化宣传引导,动员广大党员、村组干部、网格长、半脱产等工作力量,全方位、地毯式开展风险隐患排查,严格落实乡村组三级24小时值班值守和预警监测,组建69支由15名村组干部、党员、网格长等组成的救援应急小分队,列入滑坡、泥石流等地质灾害隐患点14个,转移避险4户7人,在风险隐患点设置危险警示标志和警戒线119个,实施玛玉、东龙、巩根新村等隐患点治理,有力保障人民群众生命和财产安全。五是全力护航党的二十大胜利召开。畅通群众来信来访渠道,加强舆情处置,处理政府救助平台信访件2起,深化治安突出问题整治。持续推进禁毒整治,深入开展缉枪治爆,加大涉稳重点群体、重点人员稳控力度,受理查处治安案件8起,收缴枪支9支,输送安置精神病人21人,收戒吸毒人员2人。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1、行政单位共1个,分别是:骑马坝乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个,分别是:骑马坝乡财政所;

3、事业单位6个:分别是骑马坝乡农业综合服务中心、骑马坝乡社会保障服务中心、骑马坝乡文化广播电视服务中心、骑马坝乡国土和村镇规划建设服务中心、骑马坝乡水务服务中心、骑马坝乡林业和草原服务中心。

(二)决算单位构成

纳入红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1、行政单位共1个,分别是:骑马坝乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个,分别是:骑马坝乡财政所;

3、事业单位6个:分别是骑马坝乡农业综合服务中心、骑马坝乡社会保障服务中心、骑马坝乡文化广播电视服务中心、骑马坝乡国土和村镇规划建设服务中心、骑马坝乡水务服务中心、骑马坝乡林业和草原服务中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年末实有人员编制56。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员3人),其他人员42 人,主要是村委会总支、主任、副主任、监督主任。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。 第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件) 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年度收入合计44,760,575.71元。其中:财政拨款收入39,601,468.75元,占总收入的88.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,159,106.96元,占总收入的11.53%。与上年相比,收入合计减少9,788,655.94元,下降17.94%。其中:财政拨款收入减少8,524,612.90元,下降17.71%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少1,264,043.04元,下降19.68%。主要原因是启动2021年边境小康项目,2022年边境小康项目基本实施完成。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年度支出合计45,319,267.76元。其中:基本支出18,899,529.28元,占总支出的41.70%;项目支出26,419,738.48元,占总支出的58.30%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少13,564,305.88元,下降23.04%。其中:基本支出增加645,242.72元,增长3.53%;项目支出减少14,209,548.60元,下降34.97%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因分析是启动2021年边境小康项目,2022年边境小康项目基本实施完成。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,899,529.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,840,933.05元,占基本支出的83.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,058,596.23元,占基本支出的16.18%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,419,738.48元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况:一般公共服务支出135,896.40元,社会保障和就业支出635,400.00元,卫生健康支出228,323.00元,节能环保支出5,152,800.00元,城乡社区支出60,000.00元,农林水支出19,287,433.08元,住房保障支出12,000元,灾害防治及应急管理支出657,886.00元,其他支出(社会福利的彩票公益金支出)250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,411,468.75元,占本年支出合计的86.96%。与上年相比减少8,952,150.76元,下降18.51%,主要原因分析全年在编人员减少,基本工资和津贴补贴、绩效减少导致基本支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,522,872.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于人大事务支出95,132.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务5,800,159.19元,财政事务455,335.73元,纪检监察事务 305,902.65元,党委办公厅(室)及相关机构事务866,343.18;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出110,587.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于文化和旅游;

8.社会保障和就业(类)支出1,651,316.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政事业单位养老支出1,017,916.48,就业补助579,400.00,临时救助54,000.00;

9.卫生健康(类)支出550,804.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于公共卫生228,323.00,计划生育事务5,400.00,行政事业单位医疗317,081.19;

10.节能环保(类)支出7,382,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于自然生态保护2,432,000.00,退耕还林还草4,950,000.00;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出21,524,001.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.61%。主要用于农业农村3,020,698.23,林业和草原1,469,558.83,水利242,250.62,巩固脱贫衔接乡村振兴16,791,494.08;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出12,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障性安居工程支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出657,886.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元,支出决算为176,660.23元,完成年初预算的65.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算99,397.05元,占总支出决算的56.26%;公务接待费支出决算77,263.18元,占总支出决算的43.74%,具体是国内接待费支出决算77,263.18元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元,支出决算为176,660.23元,完成年初预算的65.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为99,397.05元,完成年初预算的39.76%;公务接待费支出决算为77,263.18元,完成年初预算的386.32%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚工作进入收官阶段,2022年村委会及驻村工作队员减少到乡政府报账。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少298,365.06元,下降62.81%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少95,791.24元,下降49.08%;公务接待费支出决算减少202,573.82元,下降72.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚工作进入收官阶段,2021年村委会及驻村工作队员减少到乡政府报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待423批次(其中:外事接待0批次),接待人次2268人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控工作村委会一级统一政府就餐、乡村振兴发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2022年机关运行经费支出739,204.23元,减少1,729,875.13元,下降70.06%,主要原因为本年脱贫攻坚工作结束,2022年到乡政府报账次数减少。主要用于日常开销等其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,红河州绿春县骑马坝乡部门资产总额4,236,891.26元,其中,流动资产3,501,345.89元,固定资产735,545.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少103,946.52元,其中固定资产减少163,074.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1

4236891.26

3501345.89

735545.37

168931.94

119049.48

0

447563.95

0

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额3,968,535.00元,其中:政府采购货物支出80,535.00元;政府采购工程支出3,888,000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入,为中央财政当年拨付的资金;

二、基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分;

三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出;

四、“三公”经费,指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

五、公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

六、公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

七、机关运行经费,保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755801111



附件【红河州绿春县骑马坝乡表20231225022641168.xls