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  • 审计结果公示
  • 索引号
    lcxsjj/2025-00001
  • 发布机构
    绿春县审计局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-01-24
  • 时效性
    有效

绿春县审计局关于对绿春县大兴镇卫生院2022—2024年度财政财务收支情况审计公示

根据《中华人民共和国审计法》第二十一条和《中华人民共和国审计法实施条例》第十五条的规定,自2025年1月21日起,对大兴镇卫生院2022—2024年财政财务收支情况进行审计,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。

为全面真实了解掌握审计事项相关情况,主动接受社会监督,现将有关情况公示如下:

一、审计范围及内容

本次审计调查的时间范围是2022—2024年,主要围绕财政财务收支情况、国有资产管理情况、医疗设备、耗材采购和管理使用情况、医疗、医保政策执行情况、内控管理制度情况等进行审计,重大事项将追溯到相关年度或延伸审计有关部门(单位)。

二、现场审计时间

自2025年1月21日起,预计现场审计工作时间45个工作日。

三、审计人员

审计组由绿春县审计局人员组成,审计组组长由陆建萍(行政执法证号:25101226014)担任,成员包括张副官(主审行政执法证号:25101226004)、杨秀英、李宁(廉政监督员,行政执法证号:25101226012)、李永春(行政执法证号:25101226010)。

审计组联系人及电话:陆建萍,电话:18214303941

审计组现场办公地点:绿春县大兴镇卫生院

四、审计工作纪律

审计期间,审计人员严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密

和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商

品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

五、监督审计工作方式

县审计局办公地点:绿春县审计局(交警大队下方)(邮编:662599)

监 督 电 话:县审计局办公室0873-4221367


                                           绿春县审计局

                                           2025年1月21日