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  • 审计结果公示
  • 索引号
    20240913-141852-146
  • 发布机构
    绿春县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-10-08
  • 时效性
    有效

审计结果公告2022年第3号 绿春县自然资源局2020年至2021年预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

绿春县自然资源局2020年至2021年预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定,绿春县审计局派出审计组于2022年3月至2022年5月,对绿春县自然资源局2020年至2021年预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

绿春县自然资源局为绿春县人民政府主管的工作部门,属县级财政一级预算单位。内设12个职能股室,下设4个事业股室及9个乡镇自然资源所。2020年至2021年收入决算数12 911.39万元;支出决算数12 911.39万元。

审计结果表明,2020年至2021年绿春县自然资源局财务管理基本能执行国家的财经法规,支出核算和报账手续相对规范,基本符合《政府会计制度》的规定。内部控制制度基本健全,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明,预算编报、年度预算执行及财政资金管理基本规范。

二、审计发现的主要问题

(一)差旅费报销不规范0.21万元。

(二)扩大范围列支工会费0.21万元。

(三)其他应付款长期闲置9.32万元。

(四)应缴未缴非税收入21.27万元。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,绿春县审计局已按照国家法律法规的规定出具了审计报告,下达了审计决定书,要求建设单位依法整改。

提出审计建议:一是严格执行《中华人民共和国会计法》,加强专项资金管理,按规定用途使用资金,杜绝改变资金用途等问题发生。二是提高财务人员职责意识,严格审核各类报销单据,杜绝不符合报销差旅费问题发生。三是认真遵守《行政单位财务规则》,遏制往来款长期挂账行为。

四、审计发现问题整改情况

本次审计发现的问题,绿春县自然资源局已全部整改完成。