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  • 审计结果公示
  • 索引号
    20240913-141848-081
  • 发布机构
    绿春县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2022-07-06
  • 时效性
    有效

审计结果公告2022年第1号 绿春县政务服务管理局2020年至2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

绿春县审计局

审 计 结 果 公 告

2022年第1号

(总第1号)

主办单位:绿春县审计局 公告时间:2022年7月5日

目录

1.绿春县政务服务管理局2020年至2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

主办单位:绿春县审计局

通许地址:绿春县交警大队下方

邮政编码:662599

联系电话:(0873)4221367

绿春县政务服务管理局2020年至2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,绿春县审计局于2022年3月14日至4月8日,对绿春县政务服务管理局2020至2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。

一、基本情况

县政务服务局为绿春县人民政府工作部门,加挂绿春县行政审批局,绿春县公共资源交易管理局牌子,属于县级财政一级预算单位。局机关内设6个股室。2020年县政务服务局年初预算指标238.97万元,追加调整预算后总预算数为260.32万元;2020年决算报表反映,年度收入决算数260.32万元,支出决算数260.32万元,年末无余额。2021年县政务服务局年初预算指标227.86万元,追加调整预算后总预算数为281.83万元;部门提供的决算草案报表反映,年度收入决算数281.83万元,支出决算数281.83万元,年末无结余。

审计结果表明,绿春县政务服务管理局2020至2021年预算执行和其他财政财务收支基本合法,会计核算基本规范,“三公”经费得到有效控制,工作经费能按年初计划有效使用,但在财务管理中存在公务接待不规范等一些情况。

二、审计发现的主要问题

公务接待不规范

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对公务接待不规范的问题,要求县政务服务管理局严格执行相关公务接待管理规定,规范公务接待行为。

审计建议:一是严格按《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的相关要求,对发生的经济业务事项规范财务核算和管理活动。二是严格执行公务接待相关管理规定、规范公务接待行为。

四、审计发现问题整改情况

本次审计发现的问题,绿春县政务服务管理局在规定时限内完成整改,同时采纳了审计建议。