- 财政预决算公开
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索引号lcxjtysj/2024-00000
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发布机构绿春县交通运输局
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文号
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发布日期2020-09-03
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时效性有效
绿春县交通运输局2019年部门决算
监督索引号53253100534801000
绿春县交通运输局2019年度部门决算
目 录
第一部分 绿春县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 绿春县交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规,结合实际,研究我县综合交通运输行业发展思路。
2.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。
3.组织拟订公路、水路、铁路、民航综合交通运输发展战略和中长期发展规划,组织编制综合交通运输体系专项规划。负责拟定综合运输计划并组织实施。
4.承担综合交通运输市场监管。指导城乡客运的行业管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责按中越两国政府签的《汽车运输协定》有关规定,管理出入境汽车运输、国境河流运输及航道有关管理工作。负责经营性机动车营运安全标准执行的监督,指导营运车辆综合性能检测管理,参与县级机动车报废工作。加强综合运输体系的规划协调职能、城乡交通运输协调发展职责,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。
5.承担公路、水路、铁路、民航建设行业管理。负责公路协调水路、铁路、民航有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责地方公路路政管理和航道监督管理工作,依法保护公路路产路权和航道产权。
6.承担辖区内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、渔船检验和监督管理、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作;调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件;负责船员管理有关工作。
7.承担全县综合交通基础设施的建设、管理、养护、市场的行业监管。协助省、州做好我县重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设;负责地方公路、协调水路、铁路、民航的建设、监督、维护和项目管理。负责组织协调公路、水路、地方铁路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
8.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规,培育和发展道路运输市场,对全县道路运输行业(道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务)实施行业管理。按权限实施道路运输经营行政许可,引导全县道路运输行业优化结构、协调发展。维护全县道路运输市场秩序,依法查处违法违章经营行为。
9.承担综合交通运输信息化建设,负责综合交通运输统计工作,监测分析综合交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.承担行业安全生产和应急管理工作,组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急客货运输,配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划,负责路网运行监测和协调工作。负责全县道路运输安全监督管理工作。
11.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范,组织重大科技开发,推动行业技术进步。负责交通运输科技开发、推广和应用工作。
12.协调中央和省管铁路、民航涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
13.承担交通运输综合执法和队伍建设工作,监督交通运输综合行政执法工作。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
14.负责国防动员中的交通战备工作。
15.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.压实全面从严治党主体责任,增强组织凝聚力。
(1)提高思想意识,加强意识形态建设。以党的政治建设为统领全面推进党的建设,落实全面从严治党主体责任,将党风廉政建设和意识形态工作细化,严格按照目标责任书落实责任,推动全面从严治党的各项任务落地生根,严守意识形态阵地,壮大主流思想舆论,开展对党员干部的思想教育工作,以正能量引领思想,传播主流文化。坚持“三会一课”“两学一做”的学习制度,加强学习教育,认真组织开展2019年党组理论组中心学习会,从严从实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实,按步骤计划开展落实。2019年截止12月,召开理论中心组学习7次,召开局党组会议16次、专题研究党建工作会议2次,每季度分析研判意识形态工作1次。
(2)坚持民主决策,严肃党内政治生活。严格落实各项政策法规、上级文件精神。严格遵守招投标和采购程序规定,落实“重要项目安排和大额度资金的使用,必须经集体讨论作出决定”的规定。不定期组织干部职工学习相关法律法规、政策精神,让权力在阳光下运行,把权力关进制度的笼子里。严肃党内政治生活,认真学习和深刻领会习近平总书记重要指示精神的政治内涵,始终坚持“把纪律严起来、把规矩树起来”的政治要求,坚定不移把党的政治建设摆在首位,把严明党的政治纪律、政治规矩贯穿到中央脱贫攻坚巡视、省委巡视、县委巡察发现问题反馈意见问题整改工作中,对标对表、举一反三、切实整改。
2.聚焦脱贫攻坚任务,助力贫困村退出。
聚焦建制村到乡镇或县城通硬化路,且危险路段有必要的安全防护设施扶贫目标任务,深入剖析存在问题,找准短板、明确靶向,紧紧围绕脱贫退出指标,集中人力物力,加强资金协调,紧扣时间节点,打好脱贫攻坚交通战。同时,为确保2019年底实现挂钩联系的三猛乡塔普村委会脱贫出列,加强职工脱贫知识培训,全体干部职工分为三个组,每组由副局长带队,每月分批次深入扶贫挂钩点开展扶贫工作,实地走访挂钩联系户,聚焦解决好“两不愁三保障”问题,切实掌握贫困户家庭情况,做到“六清”,积极向贫困户宣传国家和省州县相关扶贫政策,帮助政策落实,进一步推动帮扶责任人沉底驻村脱贫攻坚工作。
截止2019年12月31日,全县92个建制村通硬化路1038.49公里、硬化率100%,自然村通达率100%。全县92个建制村实施生命安全防护工程741.4093公里,已达到了贫困村退出交通行业指标要求。
3.围绕行业中心工作,推进交通建设。
(1)路建设方面。紧紧围绕县委县政府工作报告提出的目标和要求,聚集脱贫攻坚工作,开拓创新,全力抓好交通扶贫各项工作。一是直过民族建设项目:2017-2019年累计下达计划99个488.58公里,应到上级补助累计18191万元。建设情况:其它项目资金实施完工42个207.324公里;利用县级财政平台涉农整合资金实施35个192.9992公里,计划总投资约1.64亿元,现累计完成投资约1.544亿元,完成率94%;二是深度贫困县50户以上不搬迁自然村建设情况:2018-2019年累计下达计划282个594.716公里,应到上级补助累计20815万元。建设情况:其它项目资金实施完工117个197.591公里;绿春县扶贫投资开发公司为项目实施主体,利用国开行贷款资金实施102个450.244公里,计划总投资约3.827亿元,现累计完成投资约2.67亿元,完成率70%。利用县级扶贫资金实施三猛乡腊姑村委会片区自然村项目9个24.54公里,计划总投资约2085万元,现累计完成投资约2000万元,主体工程完成率100%。未开展招投标计划项目82个247.95公里,计划投资约2.1076亿元;三是撤并建制村建设情况:计划下达铁洛村委会通畅工程1个37.2公里,完成路面铺筑18.39公里,完成率50%;四是抵边自然村建设情况:抵边自然村库项目共39个190.336公里,上级补助5971万元。2019年计划下达27个182.817公里,上级补助5859万元。截止2019年12月31日,38个自然村公路路面已实现硬化或以其它项目资金在建设,剩余半坡乡二甫村委会大姑村公路因实施搬迁点建设未实施硬化,现已委托设计单位做好土卡河至大姑至倮那村公路施工图设计工作,总里程11.8公里,计划总投资1003万元;五是部队进出口建设情况:项目1个2.9公里,目前已完工待验收;六是窄路基路面改造项目建设情况。大半公路计划下达里程23.624公里,现已其它项目资金实施完成17.21公里,剩余路段已委托设计单位开展施工图设计工作。
(2)公路养护方面。根据红河州农村公路养护综合督查的要求, 农村公路管养遵循“统一领导,分级管理”的原则,按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的三级管理体系,认真扎实地做好农村公路的日常性养护工作,并与各乡镇签订了《绿春县2019年农村公路养护管理目标责任书》。2019年以来,全县公路水毁现象较多,共计塌方191处,约47500立方米,造成经济损失500余万元。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,绿春县交通运输局开展县域公路大清理大整修行动,调动所有挖机、装载机清理排水沟、清理塌方涵洞等排水设施,采取碎石、砂石补料垫平等临时措施保持路面平整,加强管养路段、桥涵的日常养护工作,确保农村公路路基坚实稳定、路面整洁、排水畅通、安保设施齐全。此次行动公路总里程2110.572公里,完成清理边沟、清理塌方、除草、填补路肩1690公里,清理疏通涵洞25道,修复挡土墙5个大约600余方,清除土方50000余立方米,增设安全警示标牌15个,排除安全隐患路段105段。
(3)运输市场方面。道路运输生产力保持良好发展态势,目前,全县共拥有道路旅客运输经营业户2户,二级客运站1个,拥有营运客车113辆(其中,农村客运车辆82辆),客运线路23条(其中市际班线5条,县际班线10条,区乡班线8条),日发客车56班次,日均客运量235人次。截至目前,2019年完成班线客运量5.7011万人次;拥有机动车维修业户22户(其中二类:2户);驾驶员培训学校2所,教练车辆33辆,截至2019年12月31日,2019年培训机动车驾驶员754人。
(4)安全管理方面。一是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,开展“安全生产月”和“防范风险化工行”、“安全生产大检查”、“缉枪制爆专项”等活动及一系列专项行动,进一步加强安全生产隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,完善应急预案,抓好春节、国庆、新中国成立70周年、汛期等节庆和特殊时期反恐、安保、维稳工作,加强道路运输、在建工程、库区等重点行业安全隐患排查及治理工作,有效预防安全事故的发生。水路运输方面:对李仙江、戈兰滩和土卡河库区进行重点检查,共计排查出隐患7处,已整改7处。道路运输方面:对客货运企业、驾校、维修企业进行安全检查,排查出安全隐患42项,整改42项。公路建设方面:对施工现场特别对特种作业和重点部位及区域等进行全面排查,检查出安全隐患15个,已整改13个,2个为过渡式路基,已设置警示牌,整改率100%。 二是深入开展扫黑除恶专项斗争工作,紧密围绕工程建设、运输市场、行政执法等重点领域深入摸排线索,及时进行分析研判,充分利用各种宣传资源深入开展宣传教育工作,积极畅通群众举报渠道,收到问题线索,及时上报。
(5)交通执法方面。2019年,共出动运政稽查人员 1195人次,检查车辆3434辆,立案查处了道路运输违法行为109起。路政执法人员上路查巡 344人次,出动车辆86车次,排查公路病害、安全隐患告知单306处;农村公路共发生各类路政案件3起,立案3起,立案率100%,查处案件3起,查处率100%;清理沿线违法违章摆摊设点处;清理拆除和规范非交通标志牌56块;公路沿线清理整治侵占公路或公路用地堆积物乱堆乱放136处2163立平米;清理拆除“两违”建筑(含简易棚)清理公路两旁沙石、建筑材料等堆积物16处2326平方米。在执法工作中,严格行政检查与行政处罚程序,加强执法人员培训,做到公平、公正执法。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入绿春县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
1.绿春县交通运输局部门2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制23人(含参公管理事业编制0);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员8人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
2.离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。
3.遗属人员8人。
4.实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆(含1辆越野车,一辆农用车)。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绿春县交通运输局部门2019年度收入合计201,138,879.11元。其中:财政拨款收入201,138,879.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比2018年年末总收入236,452,016.38元,减收35,313,137.27元,同比减少14.93%。其中:财政拨款收入201,138,879.11元(基本支出收入5,391,879.11元,比上年收入数5,099,943.20元,增收291,935.91元,增加为5.72%,主要原因一是新录用了公务员,二是在助力脱贫攻坚过程中,为促进农村公路建设、养护与其他行业深度融合发展,本年度开展农村公路建设、养护业务活动比上年度频繁;项目支出收入195,747,000.00元,比上年收入数231,352,073.18元减收35,605,073.18元,减幅为15.39%),比上年收入数236,452,016.38元,减收35,313,137.27元,同比减少14.93%,主要原因是2019年上级拨入的撤并建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路养护、安全生命防护工程项目数、里程、资金比上年少;上级补助收入0.00元,与上年收入数0.00元无增减;事业收入0.00元,与上年收入数0.00元无增减;经营收入0.00元,与上年收入数0.00元无增减;附属单位上缴收入0.00元,与上年收入数0.00元无增减;其他收入0.00元,与上年收入数0.00元无增减。
二、支出决算情况说明
绿春县交通运输局部门2019年度支出合计197,749,229.64元。其中:基本支出5,589,991.99元,占总支出的2.83%;项目支出192,159,237.65元,占总支出的97.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年完成总支出数244,365,878.99元,减支46,616,649.35元,同比减少19.08%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障绿春县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,589,991.99元。比上年支出数5,074,385.32元增支515,606.67元,增加10.16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出373,437.88元,占基本支出的6.68%。比上年支出数332,803.12元,增支40,634.76元,同比增长12.21%,主要是在助力脱贫攻坚过程中,为促进农村公路建设、养护与其他行业深度融合发展,本年度开展农村公路建设、养护业务活动比上年度频繁。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障绿春县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192,159,237.65元。比上年支出数239,291,493.67元减支47,132,256.02元,同比减少19.70%。主要原因是2019年上级拨入的撤并建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路养护、安全生命防护工程项目数、里程、资金比上年少,2019年开工后在当年完工的项目比2018年少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绿春县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出197,749,229.64元,占本年支出合计的100.00%。比上年完成总支出数244,365,878.99元,减支46,616,649.35元,同比减少19.08%。主要原因是2019年上级拨入的撤并建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路养护、安全生命防护工程项目数、里程、资金比上年少,2019年开工后在当年完工的项目比2018年少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,275,096.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于G219线李仙江至绿春段工程前期经费589,596.00元,南部六县工作满10、15及以上生活补助资金65,500.00元,交通图编制、模型制作费620,000.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出561,438.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职人员养老保险费的支出;
9.卫生健康(类)支出253,162.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。为2101101款行政单位医疗支出,主要用于在职人员医疗保险的支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出160,209,501.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于建制村通畅项目83,862,641.65元,撤并建制村通畅项目6,060,000.00元、直过民族自然村公路项目43,600,000.00元、深度贫困地区50户以上不搬迁自然村硬化工程13,090,000.00元、农村公路安全生命防护工程12,836,860.00元,路网建设项目760,000.00元;
13.交通运输(类)支出34,339,891.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于农村公路水路运输的人员经费支出4,709,891.09元,农村公路安全生命防护工程支出14,630,000.00元,农村公路养护工程支出13,100,000.00元,农村路网建设支出1,900,000.00元;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出1,110,140.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。为2210105款项保障性安居工程支出,主要用于三三线至塔普村委会公路安全生命防护工程40,140.00元,新倮公路安全生命防护工程190,000.00元,东龙村委会公路安全生命防护工程180,000.00元,摸东村委会公路安全生命防护工程310,000.00元,玛玉村委会公路安全生命防护工程390,000.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
绿春县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109,600.00元,支出决算为92,040.00元,完成预算的83.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为48,450.00元,完成预算57,200.00元的84.70%;公务接待费支出决算为43,590.00元,完成预算52,400.00元的83.19%。2019年“三公”经费决算数比2019年年初预算数109,600.00元,减少17,560.00元,同比减少16.02%,比2018年决算数92,300.00元减少260.00元,同比减少0.28%,减少的主要原因是,加强了公务用车的管理,规范了来访人员的接待工作。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少260.00元,下降0.28%。其中:因公出国(境)费支出决算数0元,与2018年无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少150.00元,下降0.31%;公务接待费支出决算减少110.00元,下降0.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了对公务用车的管理,规范了来访人员的接待工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出48,450.00元,占52.64%;公务接待费支出43,590.00元,占47.36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出48,450.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出48,450.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保障撤并建制村通畅项目、直过民族自然村公路项目、农村公路养护、安全生命防护工程建设以及县、乡、村道养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出43,590.00元。其中:
国内接待费支出43,590.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次625人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于公路建设、养护沿线来访群众发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绿春县交通运输局部门2019年机关运行经费支出373,437.88元,比上年支出数332,803.12元,增支40,634.76元,同比增长12.21%,增加支出的主要原因是在助力脱贫攻坚过程中,为促进农村公路建设、养护与其他行业深度融合发展,本年度开展农村公路建设、养护业务活动比上年度频繁。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,绿春县交通运输局部门资产总额73,835,379.74元,其中,流动资产35,183,634.06元,固定资产原值4,446,878.12元,固定资产净值1,528,817.12元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程37,098,978.56元,无形资产23,950.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年51,316,455.72元相比,本年资产总额增加22,518,924.02元,其中;流动资产增加818,759.56元,固定资产减少3,154,421.00元,对外投资及有价证券无增减,在建工程增加24,830,635.46元,无形资产增加23,950.00元,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值212,410.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 73,835,379.74 | 35,183,634.06 | 1,528,817.12 | 107,179.27 | 45,670.88 | 1,375,966.97 | 37,098,978.56 | 23,950.00 | ||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
监督索引号53253100534801111
附件【绿春县交通运输局2019年部门决算表.xls】