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  • 财政预决算公开
  • 索引号
    lcxrmzf/2024-00089
  • 发布机构
    绿春县人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2020-09-01
  • 时效性
    有效

绿春县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

监督索引号53253100349901000

绿春县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

第一部分 绿春县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传移民安置法律、法规,做好移民的思想教育工作,及时妥善处理移民安置工作中出现的问题,维护库区和移民安置社会稳定。

2、推荐移民安置方案,并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3、按照省、州人民政府(或授权省、州移民主管部门)与项目法人鉴定的“移民安置任务及投资包干协议”要求,分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

4、按照经批准的移民安置规划设计,管理移民资金,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5、根据县人民政府的委托,与相关乡(镇)人民政府签订“移民安置土地使用权属调整(流转)协议”。

6、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计,组织实施移民安置工程。

7、按照“公开、公正,接受人民群众监督”的原则,对移民安置补偿投资方案进行公示,充分听取移民群众的意见,严格依法办事,切实维护移民群众的合法权益。

8、做好移民监理工作。

9、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

10、组织本行政区内移民的生产技能培训。

11、做好移民工作中规划设计、实施、安置,后期扶持各阶段及资金管理使用等相关资料的收集整理和立卷归档工作。

12、做好移民来信来访工作,协同有关部门及时处理突发事件。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作,一是开展好戈兰滩电站、土卡河电站移民安置点和库区周边基础设施建设和产业发项目;二是做好我县小型水库周边基础设施建设和经济发展。三是开展好挂联村委会及挂包户脱贫攻坚工作,四是完成县委县政府其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绿春县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.综合股

2.后期扶持股

3.规划安置股

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

一、2019年度部门收支决算数

(一)核定绿春县搬迁安置办公室部门2019年度年初结转和结余4,642,761.00元,本年收入22,935,523.66元,比上年收入17,305,873元增加5,629,650.66元,主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入增加,本年支出15,315,293.31元,用事业基金弥补收支差额0.00元,结余分配0.00元,年末结转和结余12,262,991.35元。

1.基本支出情况

2019年度用于保障绿春县搬迁安置办公室机事业单位机构正常运转的日常支出1,381,205.66元,与上年对比基本支出增加190,562.75元,主要原因调入人员经费增加和调资而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%。

2.项目支出情况

2019年度用于保障绿春县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,934,087.64元。与上年对比项目支出减少7,242,012.34元,主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目未及时支出而减少。

(二)核定绿春县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余49,282.00元,本年收入7,101,923.66元,本年支出6,489,994.66元,年末结转和结余661,211.00元。

二.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6,489,994.66元,占本年支出合计的28.3%。安置点基础建设而增加。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出48970.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于单位正常车辆运行费和移民安置开展业务费用;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出133,470元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职人员基本养老保险、医疗费、工伤保险、生育保险和职业年金;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出5,770,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.9%。主要用于移民安置点基础设施和产业发展;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出1,130,611.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于机关事业人员经费;

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三)核定绿春县搬迁安置办公室部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,593,479.00元,本年收入15,833,600.00元,本年支出8,825,298.65元,年末结转和结余11,601,780.35元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元,支出决算为16,000.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元,完成预算的100%;与上年16,000.00元持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。与上年16,600.00元持平。

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。比上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元,完成预算的100%;与上年16,000.00元持平。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16,000.00元,与上年16,000元持平,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。与上年持平。

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。与上年持平。

三、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

(一)绿春县搬迁安置办公室部门2019年财政拨款收入预决算差异率为1,990.53%,事业收入预决算差异率为0.00%,经营收入预决算差异率为0.00%,其他收入预决算差异率为0.00%,年初结转和结余预决算差异率为0.00%,人员经费预决算差异率为25.88%,公用经费预决算差异率为26.32% 。财政拨款收入差异大原因:我办年初未纳入预算项目资金而大。

(二)绿春县搬迁安置办公室部门2019年人员经费预算执行差异率为0.00%,公用经费预算执行差异率为0.00%,“三公”经费支出预决算差异率为0.00%,。

(三)绿春县搬迁安置办公室部门2019年财政拨款结转和结余率为44.47%,财政拨款结转上下年变动率为164.13%,财政拨款结余上下年变动率为0.00%。我办财政拨款结转上下变动率比较大原因:因大部分项目资金拨款年底,还未来得及支付项目工程款。

(四)绿春县搬迁安置办公室部门2019年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0.00%。

(五)绿春县搬迁安置办公室你部门2019年借款变动率为0.00%。

(六)绿春县搬迁安置办公室部门2019年应缴财政款余额为263.98元。因银行结算利息收入在12月底,所以未来得及上缴利息收入。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年度绿春县搬迁安置办公室机关运行经费支出1,257,058.78元,比上年1,192,876.4元增加64,182.36元。主要原因是在职人员增资而增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,绿春县搬迁安置办公室部门资产总额5,482,393.32元,其中,流动资产4,667,693.32元,固定资产814,700元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,522,750.00元,其中:政府采购货物支出1,522,750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件:1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8.2019年度部门决算量化评价表。

监督索引号53253100349901111



附件【绿春县搬迁安置办公室表20200901021227189.xls
附件【搬迁安置办2019年决算说明.doc