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  • 财政预决算公开
  • 索引号
    000014348/2020-03879
  • 发布机构
    绿春县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-10-15
  • 时效性
    有效

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县骑马坝乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县骑马坝乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、提供公共卫生服务

承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

具备处理孕产妇顺产能力,能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 严格执行城乡居民医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

在县卫生健康局和本镇政府领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生况。贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

强化国家基本公共卫生工作,实现每年对基层乡村医生的全员培训,让基层工作人员在工作中磨练,在培训中提高,在指导下成长,增强乡、村级医疗机构的造血能力和应对突发事件能力。加强行业作风和医德医风建设,认真贯彻卫生行业“九不准”等各项规定。采取多种方式加强医德医风和行业作风教育,牢固树立以病人为中心的思想,全心全意为患者服务的宗旨意识,增强医务人员的责任意识,服务意识、廉洁自律意识,尽心尽责尽力为病人提供优质、高效、满意的医疗服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:绿春县骑马坝乡卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制XX人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人),其他人员5人,主要是临时工职工。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编:0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度收入合计4,538,646.24元。其中:财政拨款收入2,581,700.30元,占总收入的56.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,707,858.70元,占总收入的37.63%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入249,087.24元,占总收入的5.49%。与上年对比总收入减少85760.29元,主要原因为事业收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度支出合计4,466,329.41元。其中:基本支出3,564,050.52元,占总支出的79.80%;项目支出902,278.89元,占总支出的20.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1070243.08元,主要原因分析基本支出和项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障绿春县骑马坝乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,564,050.52元。与上年对比增加594059.41元,主要原因为单位修缮费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.92%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障绿春县骑马坝乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出902,278.89元。与上年对比增加476184.47元,主要原因为基本公共卫生院服务项目等支出增加。本年基本公共卫生服务支出802278.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,678,700.43元,占本年支出合计的59.98%。与上年对比增加103934.83元,主要原因为人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出197,562.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。本单位无此项支出;

9.卫生健康(类)支出2,481,137.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.62%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院人员经费、单位运行等费用支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。本单位2019年度公共预算财政拨款“三公”经费未纳入财政预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算无变化。2018年和2019年本单位“三公”经费未纳入财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位本年未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位本年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位本年未发生公务用车支行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位本年未发生财政预算资金国内接待费支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位本年未发生财政预算资金国(境)外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县骑马坝乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元,与去年相同。本单位公务经费未纳财政预算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,绿春县骑马坝乡卫生院部门资产总额6,251,833.33元,其中,流动资产3,254,728.97元,固定资产2,257,008.00元,无对外投资及有价证券,在建工程550,000.00元,无形资产190,096.36元,无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少335,373.71元,其中;流动资产增加516,406.30元,固定资产减少1,141,876.37元,无对外投资及有价证券变动,在建工程增加100,000.00元,无形资产增加190,096.36元,无其他资产变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6295215.97

1403070.56

4342145.41

1895041.05

2447104.36

550000

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额11,300.00元,其中:政府采购货物支出11,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,300.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)空表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。



附件【绿春县骑马坝乡卫生院表.xls