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索引号000014348/2022-03068
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发布机构绿春县人民政府办公室
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文号
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发布日期2022-10-24
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时效性有效
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度部门决算
监督索引号53253100121101000
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部概况
一、主要职能
(一)主要职能
绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施;负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传,负责指导,组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传,代管县文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导,会同有关部门负责对群众进行思想教育工作;负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作;负责舆论导向,规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行,代管县文学艺术界联合会,把握正确舆论导向,做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调,掌握研判舆情信息,为县域经济发展提供积极舆论支持;宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作,指导全县职工思想政治工作的开展;负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施,负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动,承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;指导和协调、组织对外宣传工作,并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作,做好全县宣传制品的审批工作,检查督促全县对外宣传纪律的执行,策划组织大型外宣活动;总结经验、反映情况,为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。
(二) 2021年度重点工作任务介绍
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平关于思想工作的重要论述,坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争,突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神首要政治任务,切实抓好全县宣传思想各项工作,为绿春振兴引领高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,即中国共产党绿春县委员会宣传部,内设10个科室:办公室、意识形态协调工作科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即绿春县广播电视局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制20人。其中:行政编制10人,事业编制10人;在职在编实有行政人员7人,事业人员12人。
离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度收入合计7,127,833.49元。其中:财政拨款收入7,127,833.49元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少7,085,750.81元,减少原因是本年度上级拨项目资金减少,本年度财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度支出合计10,604,035.97元。其中:基本支出5,796,776.11元 ,占总支出的 54.67%;项目支出4,807,259.86元 ,占总支出的 45.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少920,755.54元,减少原因是本年度上级拨项目资金减少,本年度财政拨款收入减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,796,776.11元。 与上年对比增加134,432.27元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,399,617.11元,占基本支出的58.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,397,159.00元,占基本支出的41.35% 。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,807,259.86元。与上年对比减少1,055,187.81元,减少原因是本年度上级拨项目资金减少,本年度财政拨款收入减少。
具体项目开支及开展工作情况:
2013302款一般行政管理事务支出700,000.00元。
2070808款广播电视事务支出3,234,907.10元。
2070899款其他广播电视支出256,826.96元。
2079999款其他文化旅游体育与传媒支出450,525.80元。
2296004款用于教育事业的彩票公益金支出165,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,239,035.97元,占本年支出合计的 96.56% 。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,123,379.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.27%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,581,018.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.51%。
8.社会保障和就业(类)支出361,796.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。
9.卫生健康(类)支出172,841.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元,支出决算为27,281.00元,完成预算的36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2,462.00元,完成预算的4.5%;公务接待费支出决算为24,819.00元,完成预算的124%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行费未支完。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少134,890.00元,下降83.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少66,929.00元,下降96.45%;公务接待费支出决算减少67,961.00元,下降73.25%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的原则,三公经费逐年递减。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2,462.00元,占9.02%;公务接待费支出24,819.00元,占90.98%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出2,462.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2,462.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费支出24,819.00元。其中:
国内接待费支出24,819.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待82批次(其中:外事接待0批次),接待人次413人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党绿春县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出2,310,209.00元,与上年对比增加886,845.72元,主要原因:由于上年度部分办公费、公务用车运行费、接待费、会议费,在本年度支出,故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公业务费用支出。
二、 国有资产占用情况
截至 2021年12月31日,中国共产党绿春县委员会宣传部部门资产总额8,367,483.61元,其中,流动资产 813,383.91元,固定资产7,428,247.45元,对外投资及有价证券0元 ,在建工程0元,无形资产125,852.25元 ,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,654,106.70元,其中固定资产增加270,995.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1,280,630.00元,其中:政府采购货物支出1,280,630.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四) “ 三公 ” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
三、政府性基金预算:指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53253100121101111
附件【中国共产党绿春县委员会宣传部表20221024085812289.xls】