索引号
000014348/2024-00823
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
绿春县半坡乡卫生院
文号
发布日期
2024-03-18
信息名称
绿春县半坡乡卫生院2024年预算公开目录

监督索引号53253100436100900000 

  绿春县半坡乡卫生院2024年预算公开目录 

  第一部分 绿春县半坡乡卫生院2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、省对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分 绿春县半坡乡卫生院2024年部门预算表 

  一、部门财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、部门基本支出预算表 

  八、部门项目支出预算表 

  九、部门项目绩效目标表 

  十、政府性基金预算支出预算表 

  十一、部门政府采购预算表 

  十二、政府购买服务预算表 

  十三、省对下转移支付预算表 

  十四、省对下转移支付绩效目标表 

  十五、新增资产配置表 

  十六、上级补助项目支出预算表 

  十七、部门项目中期规划预算表     

  绿春县半坡乡卫生院2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

 (一)部门主要职责 

  贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出绿春县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,开展基本公共卫生服务和医保惠民工作,开展全民健康教育、卫生应急工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。 

  乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 

 (二)机构设置情况 

  2024年我单位共设机构1个,属绿春县卫生健康局二级预算事业单位。下设院办公室、支部活动室、财务室、信息科、全科医疗科、内(儿)科、外科、妇产科、中医科、输液室、急诊(抢救)室、肠道门诊、发热门诊、中医综合服务区、药房(中药房、西药房)、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、公共卫生体检室、预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、计划生育咨询室、避孕药具室、医保办、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、创卫办、病案室、保安室、消毒室、医疗废物(水)处置室、后勤管理室、保管室等职能科室。 

 (三)重点工作概述 

  挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作,顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。大力宣传城乡居民医疗政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实好城乡居民医疗的各项政策。进行家庭医生签约服务,签约率达90%以上;加强疾病防控工作;切实搞好妇幼健康服务;着力深化卫生监督工作;提升中医药服务能力建设。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制16人,其中:行政编制 0人,事业编制16人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。 

  车辆编制0辆,实有车辆4辆 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2024年部门财务总收入283.09万元,其中:一般公共预算 283.09万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 

  与上年对比增加37.43万元,增长15.24%,主要原因分析为:人员工资正常晋升,住房公积金、社会保险等基数调整,导致预算收入比上年增加。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2024年部门财政拨款收入283.09万元,其中:本年收入283.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款283.09万元(本级财力283.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

  与上年对比增加37.43万元,增长15.24%,主要原因分析为: 人员工资正常晋升,住房公积金、社会保险等基数调整,导致预算收入比上年增加。 

  四、预算单位支出情况 

  2024年部门预算总支出283.09万元。财政拨款安排支出283.09万元,其中:基本支出283.09万元,与上年对比增加37.43万元,增长15.24%,主要原因分析为:人员工资正常晋升,住房公积金、社会保险等基数调整,导致预算收入比上年增加。 

  项目支出0万元,与上年对比无增减。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出0.06万元,用于事业单位退休费支出。 

  2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.51万元,用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。 

  3. 208(类)08(款)01(项)抚恤金支出4.88万元,用于死亡抚恤支出。 

  4.210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院支出205.35万元,用于乡镇卫生院职工人员经费支出。 

  5.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出18.49万元,用于医疗保险支出。 

  6.221(类)02(款)01(项)住房保障支出22.26万元,用于住房改革支出。 

  7. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1.54万元,用于医疗保险支出。 

  (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  1.301(类)01(款)基本工资支出61.99万元。(其中:基本支出61.99万元,项目支出0万元) 

  2.301(类)02(款)津贴补贴支出19.27万元。(其中:基本支出19.27万元,项目支出0万元) 

  3.301(类)03(款)奖金支出5.17万元。(其中:基本支出5.17万元,项目支出0万元) 

  4.301(类)07(款)绩效工资支出95.13万元。(其中:基本支出95.13万元,项目支出0万元) 

  5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.51万元。(其中:基本支出30.51万元,项目支出0万元) 

  6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出18.49万元。(其中:基本支出18.49万元,项目支出0万元) 

  7.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出2.88万元。(其中:基本支出2.88万元,项目支出0万元) 

  8.301(类)13(款)住房公积金支出22.26万元。(其中:基本支出22.26万元,项目支出0万元) 

  9.302(类)28(款)工会经费支出3.81万元。(其中:基本支出3.81万元,项目支出0万元) 

  10.303(类)99(款)退休费支出0.06万元。(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元) 

  11.303(类)05(款)生活补助支出1.73万元。(其中:基本支出1.73万元,项目支出0万元) 

  12.301(类)07(款)绩效工资支出16.92万元。(其中:基本支出16.92万元,项目支出0万元) 

  13.303(类)04(款)抚恤金支出4.88万元。(其中:基本支出4.88万元,项目支出0万元) 

  五、省对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  绿春县半坡乡卫生院没有与中央配套事项预算内容。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  绿春县半坡乡卫生院没有按既定政策标准测算补助事内容。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  绿春县半坡乡卫生院没有经济社会事业发展事项内容。 

  六、政府采购预算情况 

  无。 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  绿春县半坡乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年持平,无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有“三公”经费预算。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  绿春县半坡乡卫生院2024年因公出国(境)费预算为0万元,与2023年持平,无增减变动。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  (二)公务接待费 

  绿春县半坡乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元,与2023年持平,无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  绿春县半坡乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,与2023年持平,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与2023年持平,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,无增减变动;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  绿春县半坡乡卫生院没有重点项目预算绩效目标情况,故未进行预算绩效编制。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。 

  3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。 

  4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  7.其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

  8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

  10.公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

  11.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。 

  12.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。 

  13.国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  绿春县半坡乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元。   

 (三)国有资产占有使用情况 

  截至2023年12月31日,绿春县半坡乡卫生院部门资产总额628.32万元 ,其中,流动资产 164.73万元 , 固定资产 640.16万元 , 对外投资及有价证券0 元 , 在建工程0元 , 无形资产13.96万元 , 其他资产0元 ( 具体内容详见附表)。 与上年相比,本年资产总额增加215.74万元,其中固定资产增加393.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元 。 报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元 。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。 

  监督索引号53253100436100900111